KSL Media GmbHLiquidated

50829 Köln, DEU

Master Data

Registry
Register court Köln HRB 64999
Previous
Kran 3 Gastro GmbHCologne Promotion Logistik GmbH
Registered
1/27/2009
Industry
Media representationAdvertising agenciesAgents involved in the sale of furniture
Purpose
Die Konzeption, Planung, Kreation und Durchführung sowie Evaluation von jeglichen Marketing-Maßnahmen sowie artverwandte Geschäfte.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Markus Ralf Kasel
since 2/27/2024
Liquidator

Beneficial Owners

Identified persons (4)

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Köln
€13,000
50.00%
Köln
€13,000
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Kran 3 Gastro GmbH

Pulheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 33.078,00 49.390,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. fertige Erzeugnisse und Waren 4.522,00 5.932,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.024,80 5.890,20
2. sonstige Vermögensgegenstände 24.773,82 2.577,24
26.798,62 8.467,44
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 437,59 789,68
64.836,21 64.579,12

PASSIVA

Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Kapitalrücklage 100.000,00 70.000,00
III. Verlustvortrag - 95.323,88 0,00
IV. Jahresfehlbetrag - 23.805,23 - 95.323,88
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen 1.963,00 4.000,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 10.793,57 22.156,57
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 10.793,57 (Euro 22.156,57)
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 336,13 0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 336,13 (Euro 0,00)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.998,01 5.792,64
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 4.998,01 (Euro 5.792,64)
4. sonstige Verbindlichkeiten 39.874,61 31.953,79
56.002,32 59.903,00
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 39.874,61 (Euro 25.432,20)
- davon aus Steuern Euro 0,00 (Euro 2.289,85)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 6.521,59)
64.836,21 64.579,12

ANHANG ZUM 31. DEZEMBER 2010

1. Grundsätzliches zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Gesellschaft, die nach den Größenmerkmalen des § 267 Abs. 1 HGB als kleine Kapitalgesellschaft gilt, wurde unter Beachtung der Vorschriften des Handels- und Steuerrechts, des GmbHG und der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages erstellt.

Die Gesellschaft hat bei der Aufstellung des Jahresabschlusses von den Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß §§ 266 Abs. 1 Satz 3 und 276 HGB keinen Gebrauch gemacht. Entsprechend § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB wurde kein Lagebericht erstellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen aufgrund des Wahlrechtes des Artikel 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB. Die Darstellung der Bilanz erfolgt in Kontoform nach § 266 HGB.

Mit Ausnahme der gesetzlich zulässigen Durchbrechung der Bilanzkontinuität durch die erstmalige Anwendung des BilMoG, stimmen die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, innbesondere sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Das Sachanlagevermögen ist in einem Bestandsverzeichnis ordnungsgemäß entwickelt und fortgeführt.

Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibungen. Die Abschreibungen auf Zugänge im Geschäftsjahr wurden zeitanteilig berechnet.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird linear über Nutzungsdauern von 2 bis 6 Jahren, geringwertige Wirtschaftsgüter bis € 150,00 gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Anschaffungsjahr in voller Höhe und Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als € 150,00 bis weniger als € 1.000,00 gem. § 6 Abs. 2a EStG über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben.

Der Warenbestand ist zu Einstandspreisen oder dem niedrigeren Börsen- oder Marktpreis bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Beachtung des Niederstwertprinzips bilanziert.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst.

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz abgezinst. Hinweise auf notwendige Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften lagen nicht vor.

Die Verbindlichkeiten sind mit Ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Bilanzerläuterungen

3.1. Anlagevermögen

Die Entwicklung der in der Bilanz zusammengefassten Positionen ergibt sich aus dem Anlagespiegel - Anlage III/4 -.

Hier den Anlagespiegel einfügen

3.2. Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern i.H.v. € 39.874,61, die eine Laufzeit von mehr als einem Jahr haben.

Alle übrigen Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

4. Angaben zu sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Aus dem Pachtvertrag über die Räumlichkeiten des Restaurants ergeben sich jährlich finanzielle Verpflichtungen i.H.v. T€ 33.

5. Sonstige Angaben

5.1. Geschäftsführung

Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren folgende Geschäftsführer bestellt:

 

Herr Markus Kasel, Köln

 

Frau Melanie Kasel, Köln

 

Pulheim

Markus Kasel, Geschäftsführer

Melanie Kasel, Geschäftsführerin

Der Jahresabschluss wurde von der Gesellschafterversammlung am 22. Juli 2011 festgestellt.

Anlagespiegel für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2010

ANSCHAFFUNGSKOSTEN
Stand 01.01.2010
EUR
Zugänge
EUR
Umbuchungen
EUR
Abgänge
EUR
Stand 31.12.2010
EUR
I. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung 42.368,00 0,00 0,00 0,00 42.368,00
Festwert Geschirr, Porzellan, Gläser 4.960,00 0,00 0,00 0,00 4.960,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geringwertige WG Sammelposten 19.809,43 0,00 0,00 0,00 19.809,43
67.137,43 0,00 0,00 0,00 67.137,43
ABSCHREIBUNGEN
Stand 01.01.2010
EUR
Zugänge
EURO
Abgänge
EUR
Stand 31.12.2010
EUR
I. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung 11.321,00 12.347,00 0,00 23.668,00
Festwert Geschirr, Porzellan, Gläser 2.460,00 0,00 0,00 2.460,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0,00 0,00 0,00
Geringwertige WG Sammelposten 3.966,43 3.965,00 0,00 7.931,43
17.747,43 16.312,00 0,00 34.059,43
RESTBUCHWERTE
Stand 31.12.2010
EUR
Stand 31.12.2009
EUR
I. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung 18.700,00 31.047,00
Festwert Geschirr, Porzellan, Gläser 2.500,00 2.500,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0,00
Geringwertige WG Sammelposten 11.878,00 15.843,00
33.078,00 49.390,00

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