DuoNova GmbHLiquidated

75417 Mühlacker, DEU

Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 707797
Registered
10/6/2009
Industry
Activities of holding companiesProvision of cash and valuables servicesComputer consultancy activities
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Geschäftsbereich Office Buchhaltung intern/extern Buchhaltung mit DATEV intern/extern Geschäftsbereich Sicherheitstechnik Errichter für Einbruchmeldeanlagen nach VdS Home/A/B/C und DIN EN 50131 Errichter für Funkalarmanlagen nach VdS Home/A und DIN EN 50131 Planung und Ausführung von mechanischen Sicherungen an Türen und Fenstern Planung und Ausführung von elektronischen Schließanlagen Planung und Ausführung von Rauchwarnmeldern und -Systemen Planung und Ausführung von Video-Überwachungsanlagen

History

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Management

NameRole
Petra Reimer
since 1/7/2025
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

DuoNova GmbH

Mühlacker

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 0,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 7.122,00 1.726,00
I. Sachanlagen 7.122,00 1.726,00
C. Umlaufvermögen 13.864,58 6.375,04
I. Vorräte 557,82 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.566,97 1.313,49
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.739,79 5.061,55
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.850,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 23.836,58 20.601,04

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 19.502,11 17.395,06
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 5.497,89 7.604,94
B. Rückstellungen 3.000,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 1.334,47 1.705,98
Bilanzsumme, Summe Passiva 23.836,58 20.601,04

Anhang

Allgemeine Angaben

Bei der Gesellschaft handelt es sich gem. § 267 Abs. 1 HGB um eine sog. kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen bei der Offenlegung wurden entsprechend in Anspruch genommen.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital sowie die Schulden wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Die Erstellung der Bilanz erfolgte nach Verwendung des Jahresergebnisses.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis

Reimer

Petra

Geschäftsführerin

einzeln

Verbindlichkeitenspiegel


Verbindlichkeiten / Restlaufzeit

insgesamt
EUR

bis 1 Jahr
EUR

1 bis 5 Jahre
EUR

über 5 Jahre
EUR
Summe 1.334,47 1.146,79 187,68 0,00
Vorjahr 1.705,98 1.244,52 461,46 0,00

Mühlacker, 19. Mai 2011

Die Geschäftsführung

Petra Reimer

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