Späth Integrations gGmbHLiquidated

12437 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 87393
Previous
BBC Baumschulen Berlin Containerpflanzen GmbH
Registered
7/21/2004
Industry
Provision of visiting and assistance services of persons with disabilitiesOther social work activities without accommodation for persons with disabilitiesResidential care activities for persons with physical disabilities
Purpose
Das Anbieten und die Förderung von Integrations- und Ausbildungsmaßnahmen für behinderte und diesen gleichgestellte Menschen im Sinne des § 53 AO. Gesellschaftszweck ist insbesondere die Eingliederung und Rehabilitation Behinderter und Schwerbehinderter in das Arbeitsleben durch den Aufbau und den Betrieb von Einrichtungen zur Beschäftigung behinderter Menschen im Sinne des § 53 Abs. 1 AO. Ein weiterer Zweck der Gesellschaft ist die Bildung bzw. Ausbildung benachteiligter und behinderter Jugendlicher im Sinne des § 52 Abs. 2 Nr. 7 AO durch Abschluss und Durchführung entsprechender Ausbildungsvereinbarungen im Berufsbild Gärtner oder anderer geeigneter Maßnahmen zur Heranführung dieses Personenkreises an das Arbeitsleben. Zur Durchführung dieser Zwecke betreibt die Gesellschaft als Zweckbetriebe nach § 68 Abs. 3 c AO - eine Baumschule mit Containeranlage - ein Hofcafé mit Hofladen. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

History

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Management

NameRole
Holger Zahn
since 8/22/2019
Liquidator

Financial Report

Späth Integrations gGmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 263.621,00 287.950,00
I. Sachanlagen 263.621,00 287.950,00
B. Umlaufvermögen 184.131,22 233.531,85
I. Vorräte 84.320,00 169.488,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 76.236,83 52.008,15
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 23.574,39 12.035,70
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 103.193,89
Bilanzsumme, Summe Aktiva 447.752,22 624.675,74

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 46.791,51 0,00
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Verlustvortrag 153.193,89 40.703,32
III. Jahresüberschuss 149.985,40 -112.490,57
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 103.193,89
B. Rückstellungen 29.000,00 28.605,00
C. Verbindlichkeiten 371.960,71 596.070,74
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 371.960,71 596.070,74
Bilanzsumme, Summe Passiva 447.752,22 624.675,74

Anhang


für das Geschäftsjahr 2017

Tz


1 I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss, zu den Bilanzierungs-
  und Bewertungsmethoden und Währungsumrechnung

2 Firma und Sitz: Späth Integrations gGmbH, Berlin
Registergericht: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 78666

3 Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des BilRUG sowie der Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

4 Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. von § 267 HGB.

5 Gliederungsgrundsätze

6 Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266, 275 HGB. Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

7 Bilanzierungsmethoden

8Der Jahresabschluss enthält keine Posten, für die ein Ansatzwahlrecht besteht.

9 Bewertungsmethoden

10 Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des Vorjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

11 Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

12 Die abnutzbaren Gegenstände des Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

13 Die Gegenstände des Vorratsvermögens sind mit den Anschaffungskosten bewertet. Die im Umlaufvermögen ausgewiesenen weiteren Positionen (Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, Bankguthaben, Kassenbestand) sind mit den Nominalwerten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert aktiviert.

14 Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages und Verbindlichkeiten mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.


15 Währungsumrechnung

16 Im Jahresabschluss sind keine Posten enthalten, denen Beträge zugrunde liegen, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung lauteten.

17 II. Angaben zur Bilanz

18 Forderungen / Verbindlichkeiten für die eine besondere Angabepflicht gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG besteht:

 a) auf der Aktivseite ausgewiesene Posten: Entfällt

 b) auf der Passivseite ausgewiesene Posten: Entällt

19 Anlagengitter: Entfällt (Anwendung des § 274a HGB)

20 III. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

21 Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung entfallen auf Grund von §§ 276, 288, 326 Abs. 1 HGB.

22 IV. Sonstige Angaben

23 Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen: Entfällt

24 An Organmitglieder gewährte Vorschüsse und Kredite und zu deren Gunsten eingegangene Haftungsverhältnisse: Entfällt

25 Beziehungen zu verbundenen Unternehmen und Beteiligungen: Entfällt

26 Es bestehen branchenübliche Eigentumsvorbehalte aus der Lieferung von Waren.

27 Anzahl der Mitarbeiter: Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 18 Mitarbeiter beschäftigt.

28 Gesellschaftsorgane (Geschäftsführung):
    
29Holger Zahn, Geschäftsführer der Gesellschaft
Vertretungsbefugnis: Einzelvertretungsbefugnis
 

Berlin, 28. November 2018

 ..................................................
- Geschäftsführung -

  

sonstige Berichtsbestandteile


Berlin, 28. November 2018
Holger Zahn, Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.12.2018 festgestellt.

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