Stone-Concept GmbHLiquidated

24975 Hürup, DEU

Master Data

Registry
Register court Flensburg HRB 6560 FL
Registered
8/10/2007
Industry
Wholesale of wood in the rough and sawn timberWholesale of wood, construction materials and sanitary equipment, without specialisation on one of these goodsWholesale of other construction materials and elements
Purpose
Der Import und der Handel von und mit Holz und Baustoffen aller Art. Ferner hat die Gesellschaft die Beteiligung an anderen Unternehmen mit einem verwandten Unternehmenszweck sowie deren Geschäftsführung unter Ubernahme der unbeschränkten Haftung zum Gegenstand.

History

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Management

NameRole
Frank Seemann
since 12/17/2012
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

Stone-Concept GmbH

Hürup

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

29618,00

15780,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

512,00

4376,00

II. Sachanlagen

29106,00

11404,00

B. Umlaufvermögen

590276,59

579235,45

I. Vorräte

397876,21

296965,45

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (€ 0,00)

73570,17

162582,61

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

118830,21

119687,39

C. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

642,27

Summe Aktiva

619894,59

595657,72



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

61003,48

87566,30

I. Gezeichnetes Kapital

25000,00

25000,00

II. Bilanzgewinn

36003,48

62566,30

B. Rückstellungen

30396,25

25222,25

C. Verbindlichkeiten

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 499.640,76 (€ 468.131,23)

528494,86

482869,17

Summe Passiva

619894,59

595657,72

ANHANG

1.

Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss der Stone-Concept GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Vermögens- und Schuldposten sind ordnungsgemäß nachgewiesen. Die gesetzlichen Gliederungsvorschriften wurden beachtet, sowie die für Kapitalgesellschaften unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Bilanz wurde unter Berücksichtigung der Ansatz- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Dabei wurde das Gliederungsschema nach § 266 HGB beachtet.

Zu den einzelnen Positionen der Bilanz werden nachfolgende nähere Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegeben.

a) Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind mit ihren Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Das Bilanzierungsverbot nach § 248 Abs. 2 HGB wurde beachtet.

b) Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Für geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten zwischen € 150,00 und € 1.000,00 wurde im Jahr der Anschaffung ein Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG gebildet. Die Auflösung des Sammelpostens erfolgt über einen Zeitraum von fünf Jahren.

c) Vorratsvermögen

Das Vorratsvermögen ist mit den Anschaffungskosten bewertet, soweit nicht die Vorräte mit dem niedrigeren Börsen- oder Marktpreis oder, soweit dieser nicht festzustellen war, mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet wurden.

d) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Soweit die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände nicht mit ihrem niedrigeren beizulegenden Wert anzusetzen waren, sind diese Vermögensgegenstände mit ihrem Nennwert angesetzt worden.

e) Guthaben bei Kreditinstituten

Der Ansatz der ausgewiesenen Guthaben bei Kreditinstituten erfolgte zu ihrem Nennwert.

f) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach § 250 Abs. 1 HGB Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

g) Eigenkapital

Der Ansatz und Ausweis des Eigenkapitals erfolgte nach § 272 HGB mit dem Nennbetrag.

h) Rückstellungen

Rückstellungen wurde gemäß § 249 HGB für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe des Betrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, gebildet.

i) Verbindlichkeiten

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte zu ihrem Rückzahlungsbetrag.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB).

4. Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung wird durch

Herrn Frank Seemann, Hürup

ausgeführt.

Die Gesellschaft befindet sich seit dem 14. Dezember 2012 in Liquidation.

 

Hürup, den 09. April 2015

gez. Frank Seemann

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 09.04.2015

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