Enoeb GmbHLiquidated

50825 Köln, DEU

Master Data

Registry
Register court Köln HRB 60748
Previous
BeOne Köln GmbH
Registered
7/3/2007
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesDevelopment and programming of application software
Purpose
Dienstleistungen aller Art im EDV-, Consulting und Engineering Bereich z.B. Beratung (Organisation, Systemanalyse, Programmierung), Schulung, Übersetzung technischer Literatur und Programme, Verkauf von Hard- und Software, Erstellung und Vertrieb von Schulungs- und Demounterlagen. Gegenstand des Unternehmens sind ferner Entwicklung, Vertrieb und Wartung von EDV-Anwendungs-Komplettsystemen und die Erbringung von allen damit zusammenhängenden Dienstleistungen.

History

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Management

NameRole
Heiko Brosy
since 1/24/2014
Liquidator

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
ALTEN Europe S. à r. l.FRA
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€50,000
100.00%

Financial Report

BeOne Köln GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen        
Sachanlagen   3,00   3,00
B. Umlaufvermögen        
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 154,37   135,18  
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.116,89 4.271,26 1.124,75 1.259,93
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   134.806,04   123.058,07
Summe Aktiva   139.080,30   124.321,00

Passiva

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00   50.000,00  
II. Verlustvortrag -173.058,07   -162.123,05  
III. Jahresfehlbetrag -11.747,97   -10.935,02  
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 134.806,04 0,00 123.058,07 0,00
B. Rückstellungen   3.000,00   2.000,00
C. Verbindlichkeiten   136.080,30   122.321,00
Summe Passiva   139.080,30   124.321,00

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

II. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden; namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 150 Euro wurden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die im Wirtschaftsjahr vorgenommenen Abschreibungen sind dem Anlagespiegel zu entnehmen.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben i.H. von € 135,18 eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

3. Mitzugehörigkeitsvermerke

Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzpositionen zugeordnet werden. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wird dazu folgende Erläuterung gegeben:

Die Mitzugehörigkeitsvermerke betreffen folgende Posten und Sachverhalte:

Verbindlichkeiten 136.080,30 €
- davon gegenüber verbundenen Unternehmen 135.299,41 €

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.

V. Sonstige Pflichtangaben

Die Geschäftsführung wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr von

Herrn Heiko Brosy, Geschäftsführer,

wahrgenommen.

Die Angabe der Vergütung der Geschäftsführung unterbleibt gem. § 286 Abs. 4 HGB.

 

Stuttgart, den 18. März 2013

gez. Heiko Brosy

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 28.05.2013

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