Master Data

Registry
Register court Osnabrück HRB 19893
Previous
BH Bramscher Hotelanlagen GmbH
Registered
3/7/2002
Industry
Renting and operating of own or leased non-residential real estateManagement of non-residential real estate on a fee or contract basisBuying and selling of own non-residential real estate
Purpose
Der Erwerb, die Verwaltung, Verpachtung und Veräußerung von Betriebsimmobilien

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Jens Krenitz
since 11/22/2017
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€35,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

BH Bramscher Hotelanlagen GmbH

Bissendorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 1.246.361,10 1.327.697,10
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.566,00 5.723,00
II. Sachanlagen 1.244.795,10 1.321.974,10
B. Umlaufvermögen 105.222,54 53.440,53
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 582,34 919,44
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 104.640,20 52.521,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.550,00 2.526,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 441.665,93 461.495,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.795.799,57 1.845.159,13

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 35.000,00 35.000,00
II. Bilanzverlust 476.665,93 496.495,50
davon Verlustvortrag 496.495,50 477.512,69
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 441.665,93 461.495,50
B. Rückstellungen 2.000,00 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 1.793.799,57 1.843.159,13
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 2.799,57 2.159,13
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.795.799,57 1.845.159,13

Anhang

Generalklausel

Der Jahresabschluss der Firma wurde nach den Vorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Der Jahresabschluss wurde unter der Voraussetzung erstellt, dass es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft handelt.

Die Bilanz per 31. Dezember 2011 entwickelt sich aus der Schlussbilanz des vorangegangenen Kalenderjahres, sowie der danach erfolgten Geschäftsvorfälle.

Der Jahresabschluss ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

Fremdkapitalzinsen wurden nicht in die Herstellungskosten, bzw. Anschaffungskosten mit einbezogen.

Aufwendungen für Ingangsetzung i.S.d. §269 HGB sind am Bilanzstichtag nicht bilanziert.

Es wurden keine Vermögensanteile im Sinne des §285 Nr. 26 HGB gehalten.

Bewertungseinheiten im Sinne des §254 HGB wurden im vorliegenden Geschäftsjahr nicht gebildet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert, bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden entsprechend den Vorschriften des §253 Abs. 1 HGB mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestanden am Bilanzstichtag nicht. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestanden am Bilanzstichtag in Höhe von 1.791.000,00 Euro.

Den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen gem. §252 (1) HGB wurde Rechnung getragen.

B. Informationen zur Bilanz

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betrug zum Bilanzstichtag 0,-- Euro.

C. Sonstige Angaben

Geschäftsführungsorgane

Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Karl-Heinz Kuhlmann als Geschäftsführer geführt. Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag haben das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zu 100% belastet.

Haftungsverhältnisse der im §251 HGB bezeichneten Art bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Von den allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde nicht abgewichen.

Die Vorjahresgliederung wurde beibehalten.

Eine Abweichung von der einheitlichen Bewertung war nicht festzustellen.

Beteiligungsverhältnisse i.S.d. §285 Nr. 11 HGB bestanden nicht.

Haftungsverhältnisse i.S.d. §285 Nr. 11a HGB bestanden nicht.

Am Bilanzstichtag bestanden keine i.S.d. §285 Nr. 9c HGB anzuzeigende Rechtsgeschäfte.

Ein Firmenwert ist nicht aktiviert.

Eine Haftungsstellung i.S.d. §285 Nr. 15 HGB bestand am Bilanzstichtag nicht.

Ausschüttungsgesperrte Beträge im Sinne des §268 Abs. 8 HGB waren am Bilanzstichtag nicht festzustellen.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.791.000,00 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.841.000,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 11.04.2012 festgestellt.

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