unison GmbHLiquidated

80809 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 213073
Registered
7/21/2014
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesDevelopment and programming of application software
Purpose
Entwicklung von Software sowie Unterstützung von Softwareentwicklungen, insbesondere im Bereich mobiler Apps sowie Vertrieb und Marketingkonzepte für Software.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Michael Ilic
since 10/10/2022
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
51.00%
49.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

€12,750
51.00%
€12,250
49.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

unison GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 7.417,00 4.990,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 444,00 711,00
II. Sachanlagen 6.973,00 4.279,00
B. Umlaufvermögen 17.263,18 64.817,03
I. Vorräte 6.740,00 11.847,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.155,95 10.068,33
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.367,23 42.901,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten 131,42 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 24.811,60 69.807,03

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 6.555,76 59.230,93
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Kapitalrücklage 68.000,00 50.000,00
III. Verlustvortrag 3.269,07 0,00
IV. Jahresfehlbetrag 70.675,17 3.269,07
B. Rückstellungen 5.900,00 1.700,00
C. Verbindlichkeiten 12.355,84 8.876,10
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 12.355,84 8.876,10
Bilanzsumme, Summe Passiva 24.811,60 69.807,03

Anhang

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS  
 
 
 



Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und der Anhang enthalten die für kleine Kapitalgesellschaften gesetzlich erforderlichen Aufgliederungen und Angaben. Ausweiswahlrechte wurden überwiegend zugunsten des Anhangs ausgeübt.

Der Jahresabschluss wurde nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Die Gewinn- und Verlustrechnung entspricht dem Gesamtkostenverfahren. Latente Steuerverpflichtungen bestehen im vorliegenden Jahresabschluss nicht.

 

ANGEWANDTE BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN  
 
Immaterielle Vermögensgegenstände
Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet.
Sachanlagen
Die Vermögensgestenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Für angeschaffte Geringwertigen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 150 EUR und 1.000 EUR wurde im Jahr der Anschaffung ein Abschreibungspool gebildet, der über 5 Jahre gleichmäßig verteilt wird.
Vorräte
Das Vorratsvermögen umfasst die in Arbeit befindlichen Aufträge. Diese werden zu Herstellungskosten (Einzelkosten zuzüglich angemessener Anteile der Gemeinkosten und allgemeiner Verwaltungskosten) bewertet.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Forderungen aus gegenseitigen Rechtsgeschäften werden zu Nominalwerten angesetzt. Es wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von T€ 2 vorgenommen (VJ T€ 0)
sonstige Vermögensgegenstände
Sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nominalwerten bewertet.
Flüssige Mittel
Bankguthaben sind zu Nominalwerten bewertet.
Aktive Rechnungsabgrenzungen
Der Rechnungsabgrenzungsposten enthält ausschließlich transitorische Posten.
Eigenkapital
Die Bewertung erfolgt zum Nominalwert. Das Stammkapital ist zur Hälfte einbezahlt.
Das Eigenkapital der Gesellschaft ist zum 31.12.2015 zu mehr als der Hälfte aufgebraucht. Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (going-concern) aufgestellt worden.
sonstige Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag auf den Erfüllungszeitpunkt angesetzt.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen
Verbindlichkeiten aus gegenseitigen Rechtsgeschäften sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet. Höchstwertprinzip ist beachtet. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von einen Jahr bestehen in Höhe von T€ 4 (VJ T€ 7).
Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet. Das Höchstwertprinzip ist beachtet.  
sonstige Verbindlichkeiten
Sonstige Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.
SONSTIGE ANGABEN  
 
Geschäftsführer
Herr Michael Ilic, Kaufmann, einzelvertretungsberechtigt, von § 181 BGB befreit.
VERBINDLICHKEITENSPIEGEL  
 
Art der Verbindlichkeit
 
Davon mit einer Restlaufzeit von
Sicherheit
 
 
 
Bilanzwert 31.12.2015
bis zu 1 Jahr
bis zu 5 Jahren
mehr als 5 Jahre
 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  
3.462,85
3.462,85
 
 
 
sonstige Verbindlichkeiten  
8.892,99
8.892,99
 
 
 
GESAMT
12.355,84
12.355,84
 
 
 

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2015 - 31.12.2015

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 516,58 EUR.

11.7.2014 - 31.12.2014

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile



München, den 09.11.2016

Michael Ilic

 


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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