Systemtechnik Peter Haase GmbHLiquidated

32278 Kirchlengern, DEU

Master Data

Registry
Register court Bad Oeynhausen HRB 8133
Registered
1/15/1997
Industry
Activities of holding companiesManufacture of testing machinesManufacture of additive manufacturing machinery
Purpose
Die Herstellung und der Vertrieb von Systemen im technischen Bereich, insbesondere die Herstellung und der Vertrieb von Maschinen für das graphische Gewerbe sowie alle damit zusammenhängenden und den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte betreiben. Das Unternehmen ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, bestehende Unternehmen zu erwerben und sich an solchen zu beteiligen.

History

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Management

NameRole
Peter Haase
since 4/23/2021
Liquidator

Financial Report

Systemtechnik Peter Haase GmbH

Kirchlengern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 140.152,50 173.901,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 13.576,50 21.807,50
II. Sachanlagen 98.249,00 137.931,00
III. Finanzanlagen 28.327,00 14.163,00
B. Umlaufvermögen 933.368,61 1.886.543,44
I. Vorräte 632.457,00 472.945,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 291.104,24 1.413.406,86
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 13.226,79 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.807,37 191,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten 21.732,59 19.299,88
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 335.322,68 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.430.576,38 2.079.744,82

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 0,00 457.850,69
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 360.887,27 -432.286,10
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 335.322,68 0,00
B. Rückstellungen 90.005,56 225.353,56
C. Verbindlichkeiten 1.340.570,82 1.396.540,57
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 857.170,82 725.802,77
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.430.576,38 2.079.744,82

Anhang

I. Allgemeines

Die SYSTEMTECHNIK Peter Haase GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 HGB.

Der Jahresabschluss wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften der §§ 266 ff. und §§ 275 ff. HGB aufgestellt und gegliedert. Zusätzliche Angaben zu den einzelnen Posten gemäß §§ 268, 277 HGB wurden überwiegend in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Geschäftsführung ist bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen, § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB, obwohl die Gesellschaft zum Bilanzstichtag einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag ausweist. Der Fortbestand der Gesellschaft ist dadurch gefährdet. Die Beurteilung der Lage und der künftigen Entwicklung der Gesellschaft sowie die Prüfung der Wertansätze der Vermögensgegenstände und Schulden war nicht Gegenstand unseres Auftrages.

Die Geschäftsführung ist verpflichtet eine Fortbestehensprognose für die Gesellschaft aufzustellen. Bei Vorliegen der Insolvenzgründe Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung wäre die Geschäftsführung verpflichtet, die Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu beantragen.

Geschäftsführung und Gesellschafter arbeiten zur Zeit an einem Sanierungskonzept.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Anschaffungskosten enthalten die sowohl nach steuerrechtlichen als auch nach handelsrechtlichen Vorschriften anzusetzenden aktivierungspflichtigen Beträge. Bei der Bemessung der Nutzungsdauer wurde auf betriebliche Erfahrungen abgestellt, die sich weitgehend mit den Angaben in den steuerlichen AfA-Tabellen decken.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zum Teil linaer und zum Teil degressiv abgeschrieben. Von der degressiven auf die lineare Abschreibungsmethode wurde übergegangen, sobald dies zu höheren Abschreibungen geführt hat.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gemäß § 6 Abs. 2 EStG in einen Sammelposten eingestellt und über 5 Jahre linear abgeschrieben.

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind mit den Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag bewertet worden.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken nach dem Niederstwertprinzip bewertet worden.

Zur Abgeltung der allgemeinen Risiken wurde eine Pauschalwertberichtigung gebildet.

Passivierungspflichtige Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen und in Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahmen dotiert.

Verbindlichkeiten wurden mit ihren Nennwerten oder den höheren Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1.  Anlagevermögen

Das Anlagengitter ist auf einer der folgenden Seiten gesondert dargestellt.

2.  Vorräte

Die Bestände des Vorratsvermögens wurden durch Inventur zum Bilanzstichtag ermittelt.

3. Forderungen

Die Forderungen haben folgende Struktur:
  

Art der Forderung
Gesamtbetrag
davon mit einer RLZ von
zum 31.12.2009
 
bis 1 J.
> 5 J.
 
T€
T€
T€
aus Lieferungen u. Leist.
235,3
235,3
0
sonstige Vermögensgegenst.
55,8
42,6
13,2
Summe
291,1
277,9
13,2


4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 17.425,89.

Die Verbindlichkeiten haben folgende Struktur:
  

Art der Verbindlichkeit
Gesamtbetrag
davon mit einer RLZ von
zum 31.12.2009
 
< 1 J.
1 - 5 J.
> 5 J.
 
T€
T€
T€
T€
ggüb. Kreditinstituten
979,3
495,9
100,00
383,4
aus Lieferungen u. Leist.
214,3
214,3
0
0
gegenüber Gesellschaftern
17,4
17,4
0
0
sonstige Verbindlichkeiten
129,6
129,6
0
0
Summe
1340,6
857,2
100,0
383,4



V. Sonstige Angaben

Geschäftsführer ist: Kaufmann Peter Haase aus Bünde

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Kirchlengern, den

Peter Haase
  

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