Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 21232
Previous
starcoach GmbH
Registered
8/29/2000
Industry
Sports activities n.e.c.Provision of occupational therapy servicesManufacture of sports goods
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Personal- und Unternehmenscoaching, Leistungsdiagnostik, Trainingssteuerung sowie Aus-,Fort- und Weiterbildungen. Produktion, Bereitstellung und Vertrieb von sport-,bewegungs- und ernähungstherapeutischen Konzepten aller Art. Gewinnung von Partnern in einem bundesweiten und internationalen Netz von geschulten Ärzten und Therapeuten, die in unserem Namen das Gesundheitskonzept (inkl. sämtlicher Produkte) anwenden und vertreiben. Durchführung von Weiterbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen in Sport-, Bewegungs- und Ernährungstherapie und artverwandten Wissensgebieten. Aufbau eines Internetportals, zur Betreuung und Beratung der Kunden und zum Vertrieb der o.a. Produkte. Sämtliche Tätigkeiten und Produkte werden unter dem Markennamen Running Doctor ver- und betrieben.

History

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Management

NameRole
Katrin Holzinger
since 3/31/2017
Managing Director
Managing Director

Financial Report

starcoach GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 7.267,00 7.055,00
I. Sachanlagen 7.267,00 7.055,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.267,00 7.055,00
B. Umlaufvermögen 37.004,91 21.097,75
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 189,83 3.056,30
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 2.594,70
2. sonstige Vermögensgegenstände 189,83 461,60
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 36.815,08 18.041,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten 116,00 1.944,77
Bilanzsumme, Summe Aktiva 44.387,91 30.097,52

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 27.136,63 22.084,01
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 2.915,99 5.678,26
III. Jahresüberschuss 5.052,62 2.762,27
B. Rückstellungen 3.111,23 1.736,00
1. Steuerrückstellungen 2.161,23 836,00
2. sonstige Rückstellungen 950,00 900,00
C. Verbindlichkeiten 14.140,05 6.277,51
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.724,44 0,00
2. sonstige Verbindlichkeiten 12.415,61 6.277,51
davon aus Steuern 5.829,17 4.277,51
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 368,31 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 44.387,91 30.097,52

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Per 01.01.2010 wurde auf die geänderten Vorschriften des BilMoG umgestellt. Da sich durch die Vorschriften des BilMoG nur unwesentliche Abweichungen ergeben, wird in diesen Fällen der Steuerbilanzwert angesetzt. Auf die Erstellung einer BilMoG - Eröffnungsbilanz wird somit verzichtet.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

den beim beweglichen Anlagevermögen nach der linearen Methode vorgenommen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Verbindlichkeiten

Gegenüber Gesellschaftern bestanden zum Abschlussstichtag Verbindlichkeiten i. H. v. EUR 4.221,18.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestanden am Abschlussstichtag nicht.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind nicht besichert.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

(1) Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Holzinger Daniel Stefan Geschäftsführer Einzelvertretung
Straße / Hausnummer Postleitzahl / Wohnort
Marienstraße 39 70178 Stuttgart

Auf die Angaben über die Gesamtbezüge des Geschäftsführers und der Angabe der durchschnittlichen Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer wird nach § 288 Satz 1 HGB verzichtet.

Zum Stichtag 31.12.2010 existieren keine Beträge, die der Ausschüttungssperre nach § 268 Abs. 8 HGB unterliegen.

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