K-INVEST GmbHLiquidated

04319 Leipzig, DEU

Master Data

Registry
Register court Leipzig HRB 28566
Previous
HK Projekt- und Sanierungs UG (haftungsbeschränkt)
Registered
8/20/2012
Industry
Engineering activities for construction project management of civil engineering constructions and transportation infrastructureEngineering activities for technical building equipmentSpecialised construction activities in civil engineering
Purpose
Innenausbau, Baukoordinierung, Bauplanung sowie Facilitymanagement

History

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Management

NameRole
Lisa Krause
since 6/21/2013
Managing Director
Tino Krause
since 5/2/2013
Managing Director
Uwe Hutschenreuter
since 8/20/2012
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

04683 Naunhof, Markt 6
€25,000
100.00%

Financial Report

K-INVEST GmbH

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

135.535,76

89.556,05

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

129.087,16

86.007,45

III. Finanzanlagen

6.448,60

3.548,60

B. Umlaufvermögen

331.404,84

149.731,95

I. Vorräte

196.473,15

82.450,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

115.221,08

47.887,52

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

19.710,61

19.394,43

C. Rechnungsabgrenzungsposten

9.583,97

9.861,95

Summe Aktiva

476.524,57

249.149,95



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

12.224,56

27.831,31

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

2.831,31

- 5.287,74

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

- 15.606,75

8.119,05

B. Rückstellungen

4.336,10

5.917,97

C. Verbindlichkeiten

459.963,91

215.400,67

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

476.524,57

249.149,95

ANHANG

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 wurde nach den Vorschriften des HGB für Personen- und Kapitalgesellschaften aufgestellt. Der Anhang bezieht sich auf die für Offenlegungszwecke vereinfachte Bilanz des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bewertungs- und Gliederungsvorschriften wurden unverändert zu denen des Vorjahres angewandt.

Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden grundsätzlich an den ertragssteuerlichen Vorschriften ausgerichtet.

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten abzüglich der bisher aufgelaufenen und der im Geschäftsjahr planmäßig fortgeführten Abschreibungen bewertet.

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger, zeitanteiliger linearer Abschreibung bewertet. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände bemessen.

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet und - soweit abnutzbar - um planmäßige Abschreibungen vermindert, die nach den voraussichtlichen Nutzungsdauern bemessen wurden. Bei den beweglichen Vermögensgegenständen wurde die lineare Abschreibungsmethode in Ansatz gebracht.

Bei den Zugängen wurden die Abschreibungsraten monatlich, pro rata temporis berechnet.

Bei den Abgängen wurden die Abschreibungen pro rata temporis berücksichtigt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Anschaffungs- bzw. zu Herstellungskosten bewertet. In die Herstellungskosten werden die direkt zurechenbaren Kosten einbezogen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten entstanden sind.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung der erkennbaren Risiken bewertet; dem möglichen Ausfall- und Zinsrisiko wurde durch die Bildung einer Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 v. H. des aktivischen Nettoforderungsbestandes Rechnung getragen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem jeweiligen Nennwert bilanziert worden.

Die Rückstellungen wurden unter kaufmännischen Gesichtspunkten bewertet und berücksichtigen die bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Sonstige Pflichtabgaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung von

Herrn Tino Krause

wahrgenommen.

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