Master Data

Registry
Register court Augsburg HRB 10391
Registered
1/17/1989
Industry
Manufacture of builders’ ware of plasticManufacture of plaster products for construction purposesManufacture of plastic packing goods
Purpose
Herstellung von Dacheindeckungen, Isolierungen und Abdichtungen, Blitzschutzbau, Terrassenbau und Handel mit den entsprechenden Baustoffen, sowie Beschaffung und Verwaltung von Anlagen für die "Hummel Bedachung und Bauabdichtung GmbH und Co. KG" mit dem Sitz in Augsburg sowie für die "Hummel Bedachungstechnik GmbH" mit dem Sitz in Augsburg.

History

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Management

NameRole
Angelika Hummel
since 3/23/2004
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

1 of 4 shown

Augsburg
DEM 195,000
65.00%

Financial Report

Johann Hummel GmbH

Augsburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2010 bis zum 31.03.2011

Bilanz

Aktiva

31.3.2011
EUR
31.3.2010
EUR
A. Anlagevermögen 444.601,39 439.011,56
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.047,00 1.450,00
II. Sachanlagen 443.554,39 437.561,56
B. Umlaufvermögen 41.086,46 28.271,63
I. Vorräte 1.770,00 2.832,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 39.213,35 25.170,40
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 103,11 269,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten 650,00 754,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 165.354,21 194.273,42
Bilanzsumme, Summe Aktiva 651.692,06 662.310,61

Passiva

31.3.2011
EUR
31.3.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 153.387,56 153.387,56
II. Verlustvortrag 347.660,98 361.443,79
III. Jahresüberschuss 28.919,21 13.782,81
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 165.354,21 194.273,42
B. Rückstellungen 4.607,30 13.378,25
C. Verbindlichkeiten 645.724,40 648.195,39
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.360,36 736,97
Bilanzsumme, Summe Passiva 651.692,06 662.310,61

Anhang


 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Johann Hummel GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Rückstellungen wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt € 4.344,08 (Vorjahr: € 4.973,82).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt € 61.045,64 (Vorjahr: € 63.825,85).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt € 484.678,76 (Vorjahr: € 513.869,54).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt € 607.478,76 (Vorjahr: € 600.669,54).

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

Grundschulden

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:
  

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB
Betrag
 

aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften
100.000,00
aus Gewährleistungsverträgen
4.607,55
Summe
104.607,55


Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Als Gründe hierfür sind zu nennen:

Die Inanspruchnahme aus Bürgschaften schätzen wir aufgrund der gegenwärtigen Bonität und des bisherigen Zahlungsverhaltens der Begünstigten als gering ein. Erkennbare Anhaltspunkte, die eine andere Beurteilung erforderlich machen würden, liegen uns nicht vor.


Sonstige Pflichtangaben


Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Frau Angelika Hummel, Kauffrau geführt:

Unterschrift der Geschäftsleitung

Augsburg, 19. Oktober 2011


Angelika Hummel  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 15.11.2011 festgestellt.

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