4ground GmbHLiquidated

10829 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 83345
Registered
7/8/2004
Industry
Publishing of journals and periodicalsPublishing of newspapersActivities of holding companies
Purpose
Konzeption, Gestaltung und Produktion digitaler Medien und Unternehmenspräsentationen, sowie Betreiben eines Verlagsgeschäftes auf Print- und Online-Basis. Ferner hat die Gesellschaft die Beteiligung an anderen Unternehmen mit einem verwandten Unternehmenszweck sowie deren Geschäftsführung zum Gegenstand.

History

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Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
Dominik Frenzl
37.50%
Gabrielle Dobak
37.50%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Dominik Frenzl
€9,375
37.50%
Gabrielle Dobak
€9,375
37.50%

Financial Report

4ground GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

8.229,00

7.918,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

528,00

3,00

II. Sachanlagen

7.701,00

7.915,00

B. Umlaufvermögen

62.544,02

103.843,99

I. Vorräte

0,00

1.187,50

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

17.293,46

58.323,88

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

45.250,56

44.332,61

C. Rechnungsabgrenzungsposten

316,00

240,48

Summe Aktiva

71.089,02

112.002,47



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

60.740,20

55.996,57

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Gewinnvortrag

30.996,57

14.960,66

III. Ausschüttungen lfd. Jahr

0,00

-52.000,00

IV. Jahresüberschuss

4.743,63

68.035,91

B. Rückstellungen

3.364,00

5.350,00

C. Verbindlichkeiten

6.984,82

50.655,90

Summe Passiva

71.089,02

112.002,47

Anhang zum Jahresabschluss per 31.12.2010

I. Allgemeine Angaben

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Bei der Gliederung der Bilanz / Gewinn- und Verlustrechnung hat die GmbH von den Erleichterungen der §§ 274a und 276 HGB zum Teil Gebrauch gemacht. Die Gesellschaft macht von den Erleichterungen des § 264 Abs. 1 S. 3 HGB (keine Aufstellung eines Lageberichtes bei geordneten Verhältnissen) und § 288 HGB Gebrauch.


II. Erläuterungen der Bilanz

A. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung bewertet. Es wurde linear nach § 7 Abs. 1 EStG unter Berücksichtigung der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Es wurden keine Sonderabschreibungen bzw. außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden gemäß den steuerlichen Vorschriften des § 6 Abs. 2 EStG im Jahr der Anschaffung (bis 410€ Anschaffungskosten) bzw. innerhalb von fünf Jahren (Sammelposten für Investitionen von 411 € bis 1.000 €) abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital wurde gem. § 283 HGB mit dem Nennwert angesetzt.

Die ausgewiesenen Rückstellungen wurden mit dem Betrag der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken, ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.


B. Erläuterung von wesentlichen Posten der Bilanz

Aktiva

Zum Bilanzstichtag waren die laufenden Projekte per fakturierte Zwischenabrechnungen zum 31.12. bereits abgerechnet. In diesen Zwischenabrechnungen wurden die erbrachten Leistungen entsprechend dem Leistungsstand der vereinbarten Auftragssumme ermittelt. Angefangene noch nicht im Berichtsjahr abgerechnete Projekte (Bilanzposten: Vorräte) bestanden zum 31. Dezember des Berichtsjahres nicht (Vorjahr: 1,.2 T€).

In dem Posten sonstige Vermögensgegenstände befindet sich im Wesentlichen eine unverzinsliche Mietkaution für die Körtestr., sowie eine verzinsliche Mietkaution für die Hochkirchstr., im Berichtsjahr nicht anrechenbare Vorsteuer, die umsatzsteuerlich erst im Folgejahr abziehbar ist sowie die Körperschaftsteuer-, Gewerbesteuer- und Umsatzsteuerrückforderung für das vorangegangene Wirtschaftsjahr.

Die Restlaufzeit der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände beträgt bis zu einem Jahr.

Passiva

Der Jahresabschluss wurde unter der teilweisen Ergebnisverwendung aufgestellt. Vorgenommene Ausschüttungen für das laufende Jahr wurden berücksichtigt. Der Bilanzgewinn/Gewinnvortrag in Euro entwickelte sich wie folgt:

Gewinnvortrag 31.12.2009 bzw. 1.1.2010 : € 30.996,57 zzgl. Jahresüberschuss lfd. Jahr in Höhe von € 4.743,63 (Verwendungsvorschlag : Zuführung zu den Gewinnrücklagen 31.12.2010 : € 4.743,63 ) ergibt Gewinnrücklagen 31.12.2010 in Höhe von € 35.740,20.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Kosten für die Erstellung und Veröffentlichung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen sowie Kosten für variable Gehaltsbestandteile und Beiträge zur IHK für Vorjahre.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten haben jeweils eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.


III. Ergänzende Angaben


A. Stammkapital

Das Stammkapital beträgt EUR 25.000.


B. Geschäftsführung / Vertretung:

Geschäftsführerin bzw. Geschäftsführer im Berichtsjahr war Frau Gabrielle Dobak und Herr Dominik Frenzl. Frau Ina Oppermann ist als Geschäftsführerin zum 30.9.2010 ausgeschieden.

Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer vertreten. Jeder Geschäftsführer darf Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder mit sich als Vertreter Dritter abschließen.


Mit Gesellschafterbeschluss vom 31.12.2010 beschloss die Gesellschafterversammlung die Liquidation der Gesellschaft. Veröffentlicht wurde der Beschluss am 8.2.2011. Zum Liquidator wurde Herr Dominik Frenzl berufen.

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 14.04.2011

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