Master Data

Registry
Register court München HRB 124759
Registered
3/23/1999
Industry
Engineering activities for structural designManufacture of builders’ ware of plasticManufacture of plastic packing goods
Purpose
Konstruktion und Design von Kfz.-Teilen, Schulungen und Simulationen von Herstellungsvorgängen.

History

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Management

NameRole
Atilla Sümeralp
since 10/10/2001
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
95.00%
H**** S*******
5.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Atilla Sümeralp
Balsaminenstr. 18, 80805 München
€23,750
95.00%
H**** S*******
€1,250
5.00%

Financial Report

Virtual Design GmbH

Unterföhring

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 1,00 176,00
I. Sachanlagen 1,00 176,00
B. Umlaufvermögen 172.342,63 166.661,10
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 170.387,71 166.661,10
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.954,92 0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.562,79 1.717,39
Bilanzsumme, Summe Aktiva 173.906,42 168.554,49

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 160.894,39 143.227,12
I. gezeichnetes Kapital 25.000,13 25.000,13
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,06 -12.500,06
2. eingefordertes Kapital 12.500,07 12.500,07
II. Gewinnvortrag 130.727,05 112.773,96
III. Jahresüberschuss 17.667,27 17.953,09
B. Rückstellungen 2.400,00 6.226,65
C. Verbindlichkeiten 10.612,03 19.100,72
Bilanzsumme, Summe Passiva 173.906,42 168.554,49

Anhang

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.

Durch die Anwendung der Vorschriften des BilMoG ändern sich die bisherige Form der Darstellung und bisher angewandten Bewertungsmethoden; eine entsprechende Anpassung der Vorjahresbeträge wurde gem. Art. 67 Abs. 8 EGHGB nicht vorgenommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Anlagevermögen

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen entsprechend ihrer Nutzungsdauer, angesetzt. Selbst geschaffene immaterielle Vermögenswerte werden nicht aktiviert.

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände grundsätzlich linear. Gemäß Art. 67 Abs. 4 Satz 1 EGHGB wird für Vermögensgegenstände, die zu Beginn des Geschäftsjahres der Erstanwendung des BilMoG vorhanden sind, die Beibehaltung der bisherigen Wertansätze - unter Anwendung der vor dem Inkrafttreten des BilMoG - gewählt (degressive Abschreibung). Zugänge beim beweglichen und unbeweglichen Sachanlagevermögen werden zeitanteilig abgeschrieben.

Bewegliche abnutzbare Anlagegüter mit Anschaffungskosten von € 150,00 bis € 1.000,00 werden linear über 5 Jahre verteilt abgeschrieben soweit die Anschaffung bis 2009 erfolgt ist. Im Jahr 2012 angeschaffte bewegliche abnutzbare Anlagegüter mit Anschaffungskosten von € 150,00 bis € 410,00 werden sofort im Jahr der Anschaffung abgeschrieben.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen und an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, werden zu Anschaffungskosten oder - bei Vorliegen einer dauerhaften Wertminderung - mit dem niedrigeren beizulegenden Wert ausgewiesen. Sind die Gründe für eine vorgenommene Wertminderung entfallen, so erfolgt eine Wertaufholung bis höchstens zu den Anschaffungskosten.

Umlaufvermögen

Die Vorräte werden zu durchschnittlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bzw. niedrigeren Tageswerten angesetzt. In die Herstellungskosten werden neben den Einzelkosten auch Fertigungs- und Materialgemeinkosten sowie der Werteverzehr des Anlagevermögens, soweit durch die Fertigung veranlasst, einbezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag bzw. dem am Bilanzstichtag niedrigeren, beizulegenden Wert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen sind so bemessen, dass die erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten berücksichtigt sind. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden, von der Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten mit einer RLZ bis zu einem Jahr: EUR 10.612,03 (Vorjahr: EUR 19.100,72)

Verbindlichkeiten mit einer RLZ von mehr als 5 Jahren § 285 Nr. 1a HGB: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)

Sonstige Angaben

Aus der Bilanz nicht ersichtliche Haftungsverhältnisse § 268 (7) HGB bestehen wie folgt: keine

Forderungen gegenüber Gesellschafter (§ 285 S. 1 Nr. 9c HGB i.V.m. § 42 (3) GmbHG): EUR 157.695,88 (Vorjahr: EUR 155.411,12)

(Zinssatz: 3,00 %)

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (§ 285 S. 1 Nr. 9c HGB i.V.m. § 42 (3) GmbHG): EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)

Mitglieder der Unternehmensorgane § 285 S. 1 Nr. 10 HGB:

Geschäftsführung: Attila Sümeralp

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 148.394,32 auf neue Rechnung vorzutragen.

München, den 15.10.2013

Attila Sümeralp

Virtual Design GmbH

- Kaufmann -

- Geschäftsführer -

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 15.10.2013 festgestellt.

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