DOMICILE INNENAUSBAU GmbHLiquidated

10243 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 85066
Registered
7/14/2004
Industry
Manufacture of office furnitureManufacture of bedroom, dining room and living room furnitureAgents involved in the sale of furniture
Purpose
Fertigung von Möbeln und Inneneinrichtungen, Planung, Beratung, Vertrieb und Montage sowie Handel mit Möbeln, Elektrogeräten, Leuchten, Ausstattungsgegenständen und allen Ausbaumaterialien einschließlich deren Import und Export. Vermietung und Verpachtung von Immobilien und die Bauplanung und Bauleitung von Bauvorhaben.

History

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Management

NameRole
Andreas Gaenge
since 7/14/2004
Managing Director

Financial Report

DOMICILE INNENAUSBAU GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 30.06.2007

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen        
I. Sachanlagen   49.797,00   45.310,00
II. Finanzanlagen   82.146,86   73.301,22
B. Umlaufvermögen        
I. Vorräte   3.332.850,95   3.270.850,53
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   3.622.909,02   3.358.402,55
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   969,22   47.091,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten   3.970,84   4.231,12
Summe Aktiva   7.092.643,89   6.799.186,61

Passiva

       
Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00   25.000,00
II. Bilanzgewinn   6.973,07   40.249,90
B. Rückstellungen   984.672,49   1.085.233,95
C. Verbindlichkeiten   6.075.998,33   5.648.702,76
Summe Passiva   7.092.643,89   6.799.186,61

Anhang

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der DOMICILE INNENAUSBAU GmbH wurde gemäß der §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Immaterielle Vermögensgegenstände werden, soweit sie gegen Entgelt erworben wurden, zu den Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige, lineare Abschreibungen vermindert. Die Nutzungsdauern orientieren sich an den steuerlichen AfA Tabellen. Die Zugänge zum Anlagevermögen werden im Geschäftsjahr grundsätzlich zeitanteilig abgeschrieben (pro rata temporis). Außerplanmäßige Abschreibungen wegen dauernder Wertminderung werden, soweit erforderlich, vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von EUR 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben; ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt;

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen angesetzt. Zur Abdeckung des allgemeinen Ausfallrisikos wird, falls erforderlich, eine Pauschalwertberichtigung in angemessener Höhe gebildet.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlusstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Sonstige Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben zu den einzelnen Posten des Anlagevermögens

Die Entwicklung des Anlagevermögens der DOMICILE INNENAUSBAU GmbH ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen. Dort ist auch die Abschreibung des laufenden Geschäftsjahres in einer der Gliederung des Anlagevermögens entsprechenden Aufgliederung angegeben.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten keine Forderungen gegen Gesellschafter.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten sonstige Forderungen die nach dem Bilanzstichtag fällig und erfüllt werden sowie eine Kaution von 1.114,75 € (1.077,06 €).

Hier erfolgt ferner der Ausweis des Jahresumsatzsteuerguthabens, das eine Forderung gegen den umsatzsteuerlichen Organträger darstellt.

Gezeichnetes Kapital

Zum Bilanzstichtag wurden die Geschäftsanteile unverändert von der DOMICILE INNENAUSBAU Verwaltungsgesellschaft mbH gehalten. Das Stammkapital ist voll eingezahlt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen beinhalten Steuerrückstellungen des laufenden und des Vorjahrs. Es bestehen weiter Rückstellungen für Pachten, Tantiemen, Gewährleistungen und Abschlusskosten.

Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten entfallen 1.635,5 T€ auf eine Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr (1.546 T€). Es bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter, zum Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB.

Mitglieder der Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Andreas Gaenge

Da nur ein Mitglied der Geschäftsführung Bezüge von der Gesellschaft erhält, wird auf die Angabe der Organbezüge unter Anwendung der Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Der Bilanzgewinn in Höhe von 6.973,07€ wird auf neue Rechnung vorgetragen.

WEITERE DATEN

Werte nach: Steuerrecht Bilanzposten Buchwert A H K 1.7.2006 Zugang -Abgang - AHK-Abgang Umbuchung AHK-Umbuchung Abschreibung Geschäftsjahr (kumuliert) -Korr.Abgang Zuschreibung Werte in: EUR Buchwert A H K 30.6.2007
Sachanlagen                
1. Technische Anlagen und 2.434,00 2.991,20 -4,00 0,00 938,20 2.242,38 0,00 4.483,00
Maschinen 3.738,18   -742,14 0,00   -738,14   5.987,24
2. Andere Anlagen, Betriebs- 42.876,00 19.662,58 -2.837,00 0,00 14.387,58 74.147,72 0,00 45.314,00
und Geschäftsausstattung 102.636,14   -3.643,90 0,00   -806,90   118.654,82
Summe Sachanlagen 45.310,00 22.653,78 -2.841,00 0,00 15.325,78 76.390,10 0,00 49.797,00
  106.374,32   -4.386,04 0,00   -1.545,04   124.642,06
Summe Anlagevermögen 45.310,00 22.653,78 -2.841,00 0,00 15.325,78 76.390,10 0,00 49.797,00
  106.374,32   -4.386,04 0,00   -1.545,04   124.642,06

 

Die Geschäftsführung

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