Vitalize Management GmbH

Baakenallee 76, 20457 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 140582
Registered
3/11/2016
Industry
Computer consultancy activitiesBusiness and other management consultancy activitiesManagement activities of other holding companies
Purpose
Gegenstand des Unternehmens sind Managementberatung, Interim-Management, Übernahme von Management-Aufgaben, insbesondere im Bereich der IT, strategische Beratung, Prozess- und IT-Beratung sowie Beratung, Coaching und Entwicklung von Fach- und Führungskräften.

History

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Management

NameRole
Henning Dr. Bandte
since 3/11/2016
Managing Director
Nina Piechatzek
since 3/11/2016
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Hennig Bandte
Hamburg
€25,000
100.00%

Financial Report

Vitalize Management GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 6.993,00 6.132,76
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 481,00 1.123,00
II. Sachanlagen 6.512,00 5.009,76
B. Umlaufvermögen 748.620,21 1.088.366,12
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 174.776,91 266.322,96
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 573.843,30 822.043,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.982,75 3.836,96
Summe Aktiva 759.595,96 1.098.335,84

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 511.936,78 470.851,50
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 486.936,78 445.851,50
B. Rückstellungen 203.480,00 434.732,56
C. Verbindlichkeiten 44.179,18 192.751,78
Summe Passiva 759.595,96 1.098.335,84

Anhang

A. Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

A. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Hamburg und ist im Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg unter HRB 140582 eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242ff., 264ff. HGB sowie der einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. §267 Abs.1 HGB.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das bisher angewendete Gesamtkostenverfahren beibehalten.

Von den Befreiungsvorschriften gem. § 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

B. Bilanzierungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr unveränderten, Bilanzierungsmethoden maßgebend:

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des §249HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des §250HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von §251HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

C. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich wurden alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres wurden unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung periodengerecht erfasst.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens erfolgt ebenfalls mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen. Die Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände bemessen. Es kommt die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung. Bewegliche geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Es wird im gleichen Jahr ein Abgang unterstellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet.

Der Ansatz der übrigen Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel erfolgt zu Nennwerten.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Die Bewertung erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

D. Erläuterungen zur Bilanz

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter in Höhe von € 8.069,12.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten hat in Höhe von €44.179,18 eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

E. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Als Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr bestellt:

Herr Dr. Henning Bandte, Diplom-Wirtschaftsingenieur, Hamburg

Frau Nina Piechatzek, Diplom-Lebensmittelchemikerin

Hamburg, den 11. September 2019

Vitalize Management GmbH

Die Geschäftsführung

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 3.10.2019.

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