Highlight GmbHLiquidated

90762 Fürth, DEU

Master Data

Registry
Register court Nürnberg HRB 25843
Previous
MarryEast GmbH
Registered
10/27/2009
Industry
Wholesale of perfume and cosmeticsRetail sale of cosmetic and toilet articlesWholesale of paint and varnish
Purpose
Der Handel mit Waren aller Art, soweit hierzu keine behördliche Genehmigung erforderlich ist, insbesondere auch der Handel mit kosmetischen Produkten.

History

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Management

NameRole
Thiemo Baumann
since 1/19/2022
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
Nelli Joacabine
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Nürnberg
€12,500
50.00%
Nelli Joacabine
Nürnberg
€12,500
50.00%

Financial Report

MarryEast GmbH

Nürnberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 5.520,00 6.817,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.282,00 5.366,00
II. Sachanlagen 1.238,00 1.451,00
B. Umlaufvermögen 220,88 5.282,96
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 153,35 1.684,26
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 67,53 3.598,70
Bilanzsumme, Summe Aktiva 5.740,88 12.099,96

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 3.340,55 9.129,99
I. gezeichnetes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Verlustvortrag 3.370,01 0,00
III. Jahresfehlbetrag 5.789,44 3.370,01
B. Rückstellungen 400,00 500,00
C. Verbindlichkeiten 2.000,33 2.469,97
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 2.000,33 2.469,97
Bilanzsumme, Summe Passiva 5.740,88 12.099,96

Anhang




I.   Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme     
     steuerrechtlicher Maßnahmen



Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der MarryEast GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Im Einzelnen galten folgende Grundsätze und Methoden bei der Bilanzierung und Bewertung:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibung vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibung vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden linear entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Kassenbestand wurden zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

II. Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
    Verlustrechnung


1. Angaben zu Einzelposten des Anlagevermögens

Die Darstellung der Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind in Form der "Entwicklung des Anlagevermögens" aufgelistet und entfällt daher im Anhang. Zur Berechnung der Werte wird die nachfolgende Erläuterung gegeben.


Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz wird nachfolgend dargestellt:
  

Bilanzposten
 
 
Geschäftsjahresabschreibung
_________________________________________________________________________
Immaterielle Vermögensgestände

2.234,00
 
 
Betriebs- und Geschäftsausstattung

213,00
 
 
 
 
 
_________
 
 
Jahresabschreibung

2.447,00
 
 
 
 
 
========
 
 



2. sonstige Vermögensgegenstände

Im Posten "sonstige Vermögensgegenstände" sind Beträge enthalten, die erst nach dem Bilanzstichtag rechtlich entstehen.

Dabei handelt es sich um Beträge, die erst nach dem Bilanzstichtag zu Einnahmen werden, aber zum Zweck der periodengerechten Gewinnermittlung bereits zum Bilanzstichtag erfasst werden.


3. Sonstige Rückstellungen

Bei den Posten "sonstige Rückstellungen" enthaltenen Beträgen handelt es sich im Wesentlichen um:

- Rückstellungen für Abschluss- und Prüfung gemäß § 249 I HGB


4. Verbindlichkeiten

Zu den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten werden folgende Erläuterungen gegeben:

  

 
 
R E S T L A U F Z E I T
 Art der Verbindlicheiten
 
 
 kleiner als
 
 größer als
 
 
    1 Jahr
 
   1. Jahr
_______________________________________________________________________________
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen

669,26

0,00
Sonstige Verbindlichekiten

1.331,07

0,00
Summe
 

2.000,33

0,00
======================================================================


Die sonstigen Verbindlichkeiten i.H.v. € 1.331,07 betreffen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafter, über die eine Rangrücktrittsvereinbarung vorliegt.


5. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag ergaben sich nicht.


6. Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung


Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Die Gesellschafter haben am 16.12.2011 beschlossen, den Jahresfehlbetrag 2010  in Höhe von € 5.789,44 vorzutragen.

Das Jahresergebnis wurde wie folgt verwendet:
  

Posten der Ergebnisverwendung
 
 
 
Betrag
______________________________________________________________________
Jahresüberschuss
 
 

5.879,44
./. + Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr
 
 

3.370,01
 
 
 
 
___________________
= Vortrag auf neue Rechnung
 
 

9.249,45
 
 
 
 
==============




III. Sonstige Pflichtangaben


Die Geschäftsführung wurde im abgelaufenen Berichtsjahr durch Herrn Thiemo Baumann  wahrgenommen. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.



  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.331,07 EUR.

1.10.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 791,89 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.12.2011 festgestellt.

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