PharVest GmbHLiquidated

Schronfeld 47, 91054 Erlangen, DEU

Master Data

Registry
Register court Fürth HRB 13272
Previous
Bausanierungsberatung Untersiemau GmbHFörstel Bausanierungen GmbHFörstel Sanierung & Entwicklung GmbH
Registered
9/8/2008
Industry
Computer consultancy activitiesConsulting architectural activities in building constructionEngineering activities for technical building equipment
Purpose
Das Erbringen von Dienstleistungen, insbesondere auf dem Gebiet der Beratung wirtschaftlicher, wissenschaftlicher und baulicher Tätigkeiten, wiederum insbesondere auf dem Sektor der Sanierung von Unternehmen und Gebäuden sowie der Entwicklung und Modernisierung von Unternehmen und Projekten. Die Aktivitäten erstrecken sich auch auf die Entwicklung und den Vertrieb von Verfahren und Produktenzu diesen Zwecken.

History

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Management

NameRole
Wolf Dr. Bertling
since 9/29/2020
Liquidator
Christine Bertling
since 9/29/2020
Liquidator

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Wolf Bertling
2, rue des Chalets, F-67110 Reichshoffen
€25,000
100.00%

Financial Report

Förstel Sanierung & Entwicklung GmbH

(vormals: Förstel Bausanierungen GmbH)

Erlangen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.09.2010 bis zum 31.08.2011

Bilanz

Aktiva

31.8.2011
EUR
31.8.2010
EUR
A. Anlagevermögen 121.222,00 134.293,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 115.958,00 125.627,00
II. Sachanlagen 5.264,00 8.666,00
B. Umlaufvermögen 217.287,23 247.953,08
I. Vorräte 179.100,00 179.100,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 32.308,06 52.630,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.879,17 16.222,46
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 14.192,22
Bilanzsumme, Summe Aktiva 338.509,23 396.438,30

Passiva

31.8.2011
EUR
31.8.2010
EUR
A. Eigenkapital 22.420,27 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 2.579,73 39.192,22
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 14.192,22
B. Rückstellungen 47.276,21 109.989,90
C. Verbindlichkeiten 268.812,75 286.448,40
Bilanzsumme, Summe Passiva 338.509,23 396.438,30

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Förstel Sanierung & Entwicklung GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMog) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Übernahme der Restbuchwerte statt historische Anschaffungskosten

Als ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Buchwerte aus dem Jahresabschluss zum 31.08.2010 übernommen und fortgeführt worden.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer  werden 15 Jahre festgelegt.

Die planmäßige Verteilung auf 15 Jahre entspricht der steuerlich anzunehmenden betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 268.812,75 (Vorjahr: Euro 286.448,40).

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer:
Frau Christine Bertling
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführerin

Unterschrift der Geschäftsleitung

Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.12.2012 festgestellt.

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