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Register court Leipzig HRB 43198
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experten-netzwerk GmbHExperten-Netzwerk GmbH
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4/15/2002
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Publishing of journals and periodicalsPublishing of newspapersActivities of holding companies
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- Dienstleistungen für die Finanzdienstleistungsbranche, soweit hierfür keine Genehmigung erforderlich ist, - betriebswirtschaftliche Unternehmensberatung und kommunikation sowie Verlag und Gestaltung von Druckerzeugnissen aller Art, Handel mit Verlagsprodukten aller Art, Übernahme der Redaktion für Publikationen aller Art sowie Neukonzeption, Koordination und Abwicklung von Internetauftritten, sowie - journalistische und redaktionelle Tätigkeit im Sinne des Presserechts, soweit hierfür keine Genehmigung erforderlich ist.

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Ute Pappelbaum
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NameOwnership
Ute PappelbaumDeutrik GmbH
100.00%

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Financial Report

Experten-Netzwerk GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

Vorjahr
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 33.556,26 15.348,76
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.124,01 3.671,24
III. Finanzanlagen
Wertpapiere des Anlagevermögens 7.705,66 7.705,66
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 19.790,41 5.488,29
2. Sonstige Vermögensgegenstände 79,74 9.031,29
(davon aus Steuern: € 79,74; Vj.: € 8.602,38) 19.870,15
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 16.123,10 77.560,17
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 240,14 394,94
D. AKTIVE LATENTE STEUERN 0,00 0,00
83.619,32 119.200,35

PASSIVA

Vorjahr
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital 75.600,00 75.600,00
II. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr - 55.995,23 - 9.006,80
III. Jahresüberschuss (Vj.: Jahresfehlbetrag) 22.369,30 - 46.988,43
41.974,07
B. RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen 6.544,94 60.053,50
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 34.276,31 38.738,60
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter 144,65 15,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten 679,35 788,48
(davon aus Steuern: € 679,35; Vj.: € 788,48) 35.100,31
83.619,32 119.200,35

Anhang 2011

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB unter Berücksichtigung des Steuerrechts und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene Immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das angesetzte Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten bewertet und wird, soweit ab- nutzbar, um planmäßige Abschreibungen nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode vermindert. Die Nutzungsdauer bewegt sich im Wesentlichen zwischen 3 und 10 Jahren.

Gem. § 6 Abs. 2a EStG werden bewegliche abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von mehr als 150 € bis zu 1.000 € in einen jahrgangsbezogenen Sammelposten eingestellt. Dieser Sammelposten wird über eine Dauer von fünf Jahren gleichmäßig verteilt gewinnmindernd aufgelöst. Geringwertige Anlagegüter (GWG) bis zu einem Einzelanschaffungswert von € 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und als Abgang gezeigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Einzelwertberichtigungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Ausfälle und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 1 % der um die Einzelwertberichtigungen und die gesetzliche Umsatzsteuer gekürzten Forderungen gebildet.

Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im nachfolgenden Anlagenspiegel auf Seite 3 dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind ausnahmslos innerhalb eines Jahres fällig.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten vor allem Körperschaftsteuererstattungen.

Das gezeichnete Kapital beträgt € 75.600 und ist voll eingezahlt.

Die Verbindlichkeiten sind alle innerhalb eines Jahres fällig.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Lohn- und Kirchensteuer sowie Umsatzsteuerschulden.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige Angaben

Gesellschafter zum Bilanzstichtag sind (mit einem Geschäftsanteil im Nennbetrag von).

Frau Brigitte Hicker (19.000 €)

Herr Herbert Winterling (16.800 €)

Herr Norbert Schmitt (16.800 €)

Frau Sybille Heinl (8.400 €)

Frau Renate Winterling (8.400 €)

Herr Thomas Zankl (6.200 €)

Geschäftsführung

Zum Geschäftsführer des Geschäftsjahres waren Herr Herbert Winterling, Trebgast, (bis 10. Mai 2011) und Frau Brigitte Hicker, Garching, bestellt.

Die Darstellung der Gesamtbezüge des Geschäftsführers wurde gemäß § 286 Abs. 4 HGB unterlassen.

 

München, 30. November 2012

Geschäftsführung

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