Amadee GmbHLiquidated

32425 Minden, DEU

Master Data

Registry
Register court Bad Oeynhausen HRB 11358
Previous
Hubacher UG (haftungsbeschränkt)Amadee UG (haftungsbeschränkt)
Registered
4/9/2009
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesOther information service activities
Purpose
Erbringung branchenübergreifender und internationaler Software- und Beratungsleistungen für das Geschäftsprozessmanagement

History

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Management

NameRole
Jörg Hubacher
since 9/24/2019
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€50,000
100.00%

Holdings

NameOwnership
100.00%

Financial Report

Amadee GmbH

Hüllhorst

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2009 bis zum 31.12.2009

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechnten und Werten

16.730,00

II. Sachanlagen

1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

4.422,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

85.080,19

2. sonstige Vermögensgegenstände

73.542,58

158.622,77

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

17.426,66

C. Rechnungsabgrenzungsposten

8.601,28

Summe Aktiva

205.802,71



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

1,00

II. Gewinnrücklagen

1. gesetzlich Rücklage

12.738,56

III. Bilanzgewinn

38.215,68

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen

21.986,82

2. sonstige Rückstellungen

57.500,00

79.486,82

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

51.683,84

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 51.683,84

2. sonstige Verbindlichkeiten

19.508,81

71.192,65

- davon aus Steuern Euro 5.217,89

- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 599,05

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 19.508,81

D. Rechnungsabgrenzungsposten

4.168,00

Summe Passiva

205.802,71

Anhang für das Geschäftsjahr 2009

I. Allgemeine Angaben

Für das Geschäftsjahr 2009 liegt ein Rumpfwirtschaftsjahr vor, welches am 01. April 2009 beginnt und am 31. Dezember 2009 endet.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 ist nach den handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften aufgestellt worden.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Um die Klarheit der Darstellung zu vergrößern, wurden einige über die gesetzlichen Anforderungen hinaus gehende Aufgliederungen im KOSTENNACHWEIS vorgenommen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsansätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerlich zugelassenen Zeiträume linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens ab einem Wert von Euro 150,00 bis zu einem Wert von Euro 1.000,00 (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden im Zugangsjahr gemäß den einkommensteuerlichen Vorschriften des § 6 Abs. 2a EStG in den Sammelposten für Geringfügige Wirtschaftsgüter eingestellt, und über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben.

Bei den mit ihren Nominalwerten erfassten Forderungen und sonstigen Ansprüchen wurden für erkennbare Einzelrisiken Wertberichtigungen vorgenommen. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei Liefer- und Leistungsforderungen wurde durch eine pauschal ermittelte Wertberichtigung in Höhe von 1 % Rechnung getragen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Pensionsverpflichtungen bestehen im Geschäftsjahr nicht.

Verbindlichkeiten sind mit den jeweiligen Rückzahlungsbeträgen passiviert.

III. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel dargestellt. Die Investitionen im Geschäftsjahr betreffen vornehmlich immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) und EDV-Ausrüstung als Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Das Sachanlagevermögen wurde in 2009 planmäßig abgeschrieben.

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich vornehmlich um im Voraus geleistete Leasingraten für EDV-Soft- und Hardware, soweit diese die Zeit nach dem Bilanzstichtag betreffen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen vorwiegend Beiträge zur Berufgenossenschaft, Aufwendungen aus Urlaubsansprüchen der Mitargeiter, noch ausstehende Rechnungen, Prozessrisiken, Gewährleistungen sowie Kosten zur Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Von den Umsatzerlösen wurden T€ 667 in den USA, und T€ 78 im Inland erzielt. Sie umfassen Beratungs- und Wartungsleistungen, Lizenzerlöse und sonstige Leistungen.

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen werden Sachbezugswerte aus der privaten Kraftfahrzeugnutzung ausgewiesen.

Im Personalaufwand sind Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von T€ 2 enthalten.

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die eigenen Raumkosten, Versicherungen und Beiträge, Reparaturen und Instandhaltungen, Fahrzeugkosten, Werbe- und Reisekosten, Kosten der Warenabgabe, verschiedene Verwaltungskosten und Wertberichtigungen auf Forderungen ausgewiesen.

Ertragssteuern sind im Berichtsjahr in Höhe von T€ 22 angefallen.

Von dem Jahresüberschuss 2009 in Höhe von € 50.954,24 werden € 12.738,56 in die gesetzliche Gewinnrücklage eingestellt.

Der Bilanzgewinn beträgt € 38.215,68.

V. Sonstige Angaben

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen zum Bilanzstichtag keine weiteren Haftungsverhältnisse.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen aus einem laufenden kündbaren Leasingvertrag mit jeweiliger vierteljährlich im Voraus zu leistenden Leasingrate in Höhe von netto € 12.605,04 € zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Der Leasingvertrag ist ab dem 01.06.2009 abgeschlossen und hat eine maximale Laufzeit von 42 Monaten.

Zudem sind die betrieblich genutzten Räume in der Zähringerallee 104 in Minden von der MEW GmbH für monatlich € 4.545,00 zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer gemietet worden. Der Mietvertrag ist zum 01.05.2009 abgeschlossen worden und endet am 30.06.2010.

Die durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter betrug ohne Gesellschafter-Geschäftsführer 36 Personen.

Alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer ist Herr Jörg Hubacher, Minden.

Bei der AMADEE UG (haftungsbeschränkt) handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Minden, den 31.05.2010

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

1. Umsatzerlöse

745.439,69

2. Gesamtleistung

745.439,69

3. sonstige Betriebliche Erträge

a) ordentliche betriebliche Erträge

aa) sonstige ordentliche Erträge

21.132,30

b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

2.068,43

23.200,73

4. Personalaufwand:

a) Löhne und Gehälter

378.374,37

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,
- davon für Altersversorgung Euro 2.061,88

-877,03

377.497,34

7. Abschreibungen:

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs

4.905,60

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

a) ordentliche betriebliche Aufwendungen

aa) Raumkosten

62.520,15

ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben

4.238,58

ac) Reparaturen und Instandhaltungen

1.700,83

ad) Fahrzeugkosten

54.848,40

ae) Werbe- und Reisekosten

51.170,25

af) Kosten der Warenabgabe

3.203,76

ag) verschiedene betriebliche Kosten

134.834,10

b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen

800,00

313.316,07

7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

56,71

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

14,53

9. Ergebnis der gewöhlichen Geschäftstätigkeit

72.963,59

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

22.009,35

11. Jahresüberschuss

50.954,24

12. Einstellungen in Gewinnrücklagen

a) in die gesetzliche Rücklage

12.738,56

13. Bilanzgewinn

38.215,68

 

Jörg Hubacher

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