Master Data

Registry
Register court Jena HRB 203800
Registered
10/29/1993
Industry
Retail sale of motor vehicles with a maximum permissible weight not exceeding 3,5 tonsRetail sale of motor vehicles with a maximum permissible weight of more than 3,5 tonsRepair and maintenance of motorcycles
Purpose
der Handel mit und die Reparatur von Kraftfahrzeugen

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Dirk Benkert
since 1/8/2015
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
Lutz Benkert
40.00%
40.00%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

09131 Chemnitz
20000
40.00%
Lutz Benkert
04600 Altenburg
20000
40.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Autohaus Benkert GmbH

Altenburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 5.722,00 7.645,00
I. Sachanlagen 5.722,00 7.645,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.722,00 7.645,00
B. Umlaufvermögen 1.104.259,15 662.800,35
I. Vorräte 752.087,27 484.195,41
1. fertige Erzeugnisse und Waren 1.059.004,22 749.178,66
2. geleistete Anzahlungen 0,00 66.754,75
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (offen aktivisch abgesetzt) -306.916,95 -331.738,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 182.662,45 63.758,34
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 171.687,45 28.627,09
2. sonstige Vermögensgegenstände 10.975,00 35.131,25
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 169.509,43 114.846,60
Summe Aktiva 1.109.981,15 670.445,35

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 241.696,61 236.125,38
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,60 25.564,60
II. Gewinnvortrag 210.560,78 180.810,16
III. Jahresüberschuss 5.571,23 29.750,62
B. Rückstellungen 16.100,00 22.610,00
1. Steuerrückstellungen 0,00 2.410,00
2. sonstige Rückstellungen 16.100,00 20.200,00
C. Verbindlichkeiten 846.044,54 406.009,97
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 489.453,34 333.920,38
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 262.849,00 30.448,64
3. sonstige Verbindlichkeiten 93.742,20 41.640,95
davon aus Steuern 58.737,44 2.512,44
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 996,34 779,17
D. Rechnungsabgrenzungsposten 6.140,00 5.700,00
Summe Passiva 1.109.981,15 670.445,35

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Änderungen hinsichtlich der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber den Vorjahren sind nicht gegeben.

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 150 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als 150 € bis 1.000 € werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Materialbestände) und Waren (Fahrzeuge) erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -Preis Minderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen. Wegen mangelnder Gängigkeit und minderer Beschaffenheit werden Bewertungsabschläge vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt. Sie werden nur gebildet, wenn der abzugrenzende Einzelposten jeweils mehr als 800 € beträgt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar

(Angaben in T€):

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

171,7


0,0


28,6


0,0
Sonstige
Vermögensgegenstände

11,0

0,0

35,1

0,0

Eigenkapital

Das Stammkapital von 25.564,60 € (DM 50.000,00) ist mit dem Nennbetrag ausgewiesen, vollständige Einzahlung ist erfolgt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen stellen sich wie folgt dar (Angaben in T€):

Bilanzjahr davon Restlaufzeit
bis 1 Jahr
davon Restlaufzeit
mehr als 5 Jahre
Steuerrückstellungen 0,0 0,0 0,0
Sonstige Rückstellungen
16,1

15,6

0,5
Vorjahr davon Restlaufzeit
bis 1 Jahr
davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Steuerrückstellungen 2,4 2,4 0,0
Sonstige Rückstellungen
20,2

19,7

0,5

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar (Angaben in T€):

Bilanzjahr davon Restlaufzeit
bis 1 Jahr
davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 846,0 846,0 0,0
Vorjahr davon Restlaufzeit
bis 1 Jahr
davon Restlaufzeit
mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 406,0 406,0 0,0

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind ausgewiesen

Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von 1,0 T€ (Vorjahr: 0,8 T€)

Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 58,7 T€ (Vorjahr: 2,5 T€)

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 1 Geschäftsführer, 3 kaufmännische Angestellte,

5 gewerbliche Arbeitnehmer, 3 Aushilfskräfte und 1 Auszubildender beschäftigt. Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 267 Abs. 5 HGB.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die für die Beurteilung der finanziellen Lage von Bedeutung sind und die sich nicht aus der Bilanz ergeben.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB Angaben pflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Dirk Benkert.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 24.6.2024.

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