Renew Handelsgesellschaft mbHLiquidated

56759 Kaisersesch, DEU

Master Data

Registry
Register court Koblenz HRB 5971
Previous
REGETEC-Verwaltungs GmbHREGETEC Vermögens-Verwaltungs GmbH
Registered
3/13/2001
Industry
Trade of steam, hot water and cooled airWholesale of sanitary equipmentWholesale of plumbing and heating equipment and supplies
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Heizungs-, Sanitär- und Elektromaterial sowie der Handel mit Anlagen von erneuerbaren Energien.

History

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Management

NameRole
Stefan Josef Rink
since 4/20/2018
Managing Director
Procura

Financial Report

Renew Handelsgesellschaft mbH

Kaisersesch

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 1.483.596,25 1.658.269,25
I. Sachanlagen 1.453.596,25 1.628.269,25
II. Finanzanlagen 30.000,00 30.000,00
B. Umlaufvermögen 1.100.423,64 1.625.214,62
I. Vorräte 38.366,11 44.417,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 795.770,11 1.185.317,36
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 22.814,84 415.300,28
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 266.287,42 395.480,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten 25.109,83 28.470,83
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.609.129,72 3.311.954,70

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 1.045.878,00 1.542.105,84
I. gezeichnetes Kapital 25.200,00 25.200,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.600,00 -12.600,00
2. eingefordertes Kapital 12.600,00 12.600,00
II. Gewinnvortrag 1.033.278,00 1.529.505,84
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00
B. Rückstellungen 207.867,57 243.314,15
C. Verbindlichkeiten 1.355.384,15 1.526.534,71
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.355.384,15 1.526.534,71
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.609.129,72 3.311.954,70

Anhang

 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Renew Handelsgesellschaft mbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Aktivierte Aufwendungen für die Währungsumstellung auf den Euro

Folgende Aufwendungen wurden für die Währungsumstellung auf den Euro aktiviert: KEINE

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 1.355.384,15 (Vorjahr: Euro 1.526.534,71).
  

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2015
31.12.2015
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
 
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
gegenüber Kreditinstituten
1239,8
1239,8
0,0
0,0
aus Lieferungen und Leistungen
76,9
76,9
0,0
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
38,6
38,6
0,0
0,0
Summe
1355,3
1355,3
0,0
0,0


Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Thomas
Rink
ausgeübter Beruf:
Kaufmann
Weitere Geschäftsführer:
 
 
ausgeübter Beruf:
 


Unterschrift der Geschäftsführung
  

Kaisersesch
21.10.2016
 
 
 
 
Ort
Datum
Thomas
Rink
 
 

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

Bestätigungsvermerk


Bescheinigung der Steuerberatungsgesellschaft über die Erstellung mit Plausibilitätsbeurteilungen

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - der Renew Handelsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags erstellt.

Grundlage der Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Würdigung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, an deren Zustandekommen wir nicht mitgewirkt haben, haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen.

Polch, den 21. Oktober 2016

                    G H P  
Steuerberatungsgesellschaft mbH

.........................................................
        Dipl.-Ing. agr. Karl Geisen
                                            - Steuerberater -   

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