Studio Borgelt GmbHLiquidated

56220 Bassenheim, DEU

Master Data

Registry
Register court Koblenz HRB 13399
Registered
10/13/1994
Industry
Wholesale of textilesRetail sale of textilesManufacture of workwear
Purpose
Die Herstellung von und der Handel mit Textilien insbesondere Bekleidung und Wäsche sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

History

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Management

NameRole
Markus Borgelt
since 10/4/2013
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Freiherr-vom-Stein-Straße 3, 56220 Bassenheim
700000
50.00%
Über'm Rath 24, 56072 Koblenz
700000
50.00%

Financial Report

Studio Borgelt GmbH i. L.

Bassenheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 33.333,00 47.068,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4,50 4,50
II. Sachanlagen 33.328,50 47.063,50
B. Umlaufvermögen 288.671,45 592.636,53
I. Vorräte 122.583,00 303.317,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 100.551,88 239.848,77
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 65.536,57 49.470,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.350,99 7.103,36
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.143.606,09 776.945,44
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.468.961,53 1.423.753,33

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 715.808,63 715.808,63
II. Kapitalrücklage 255.645,94 255.645,94
III. Verlustvortrag 1.748.400,01 1.397.690,61
IV. Jahresfehlbetrag 366.660,65 350.709,40
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 1.143.606,09 776.945,44
B. Rückstellungen 29.541,00 38.818,00
C. Verbindlichkeiten 1.439.420,53 1.384.935,33
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.468.961,53 1.423.753,33

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Studio Borgelt GmbH i. L. wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens der Jahre 2008 und 2009 mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 48.639,85 (Vorjahr: Euro 299.597,10).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 1.389.982,47 (Vorjahr: Euro 1.084.547,92).

Die Gesellschafter Claus Borgelt und Markus Borgelt haben jeweils für ihre Forderungen gegenüber der Gesellschaft eine entsprechend dimensionierte Rangrücktrittserklärung zur Beseitigung der buchmäßigen Überschuldung in Höhe von Euro 1.143.606,09 abgegeben.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt Euro 366.660,65 und wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Markus Borgelt
Weiterer Geschäftsführer: Claus Borgelt

Die beiden Geschäftsführer sind jeweils allein vertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Euro
Verbindlichkeiten 1.389.982,47

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Saffig, 04. Mai 2015

Markus Borgelt

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 04.05.2015 festgestellt.

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