Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 720040
Registered
8/24/2005
Industry
Advertising agenciesComputer consultancy activitiesProvision of other services for non-artistic events
Purpose
Die Erbringung von Dienstleistungen, Beratungen sowie Projekten aller Art, die sich im Bereich der Werbung, des Messebaus und der angewandten Werbetechnik ergeben.

History

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Management

NameRole
Gernot Grundey
since 8/24/2005
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

70372 Stuttgart, Wörishofener Str. 25
€25,200
100.00%

Financial Report

Duktus GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 22.951,50 92.592,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.155,00 1.197,00
II. Sachanlagen 20.796,50 91.395,50
B. Umlaufvermögen 91.667,85 53.903,12
I. Vorräte 10.473,23 14.407,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 43.935,49 35.403,60
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 37.259,13 4.092,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.442,00 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 8.614,44
Bilanzsumme, Summe Aktiva 116.061,35 155.110,06

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 25.200,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.200,00 25.200,00
II. Kapitalrücklage 714,62 29.265,01
III. Verlustvortrag 63.079,45 33.735,53
IV. Jahresüberschuss 62.364,83 -29.343,92
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 8.614,44
B. Rückstellungen 5.740,00 6.830,00
C. Verbindlichkeiten 85.121,35 148.280,06
Bilanzsumme, Summe Passiva 116.061,35 155.110,06

Anhang


I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Gesellschaft ist gemäß den Vorschriften der §§ 242 ff. sowie §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB auf.


II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden sowie Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen sowie das Eigenkapital und die Schulden sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen bewertet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen angesetzt.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von Euro 410 wurden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben. Für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert von über Euro 150 bis Euro 1.000 wurden in den Vorjahren steuerlicher Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG gebildet und über fünf Jahre linear abgeschrieben. Diese gebildeten Sammelposten wurde fortgeführt.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Herstellungskosten unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 0,5% auf die Netto-Forderung ausreichend Rechnung getragen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände, die Kasse und das Bankguthaben wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag bewertet.


III. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der in der Bilanz erfassten Anlagegegenstände ist in einer Anlage zum Anhang dargestellt.

Die Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr betragen Euro 6.263,99 (Vorjahr Euro 6.201,97).

Im Geschäftsjahr 2010 bestand eine Forderung gegenüber einem Gesellschaft in Höhe von Euro 665,08. Im Geschäftsjahr 2011 wird gegenüber dem Gesellschafter eine Verbindlichkeit in Höhe von Euro 18.907,86 ausgewiesen. Die Forderung / Verbindlichkeit gegenüber dem Gesellschafter wird mit 5 v.H. verzinst. Sie ist nicht besichert.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen Euro 85.121,35 (Vorjahr Euro 148.280,06).


IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.


V. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Alexander Fritz, Geschäftsführer, 73061 Ebersbach bis 15.09.2011
Gernot Grundey, Geschäftsführer, 70372 Stuttgart ab 15.09.2011 alleiniger Geschäftsführer

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.


Unterschrift Geschäftsführer


Stuttgart, den 07.02.2013
gez. Gernot Grundey

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.02.2013 festgestellt.

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