Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 62894
Registered
9/1/2004
Industry
Erection of frames and constructional timber worksWholesale of wood in the rough and sawn timberManufacture of doors and windows of wood
Purpose
Sämtliche Tätigkeiten auf dem Gebiet des Zimmereihandwerks sowie der Handel mit Schnittholz.

History

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Management

NameRole
Dirk Donath
since 9/1/2004
Managing Director

Financial Report

Zimmerei Union GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 6.707,81 265,81
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,51 0,51
II. Sachanlagen 6.707,30 265,30
B. Umlaufvermögen 47.550,50 89.446,25
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 46.560,78 87.395,37
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 989,72 2.050,88
Bilanzsumme, Summe Aktiva 54.258,31 89.712,06

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 4.354,45 32.192,90
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 6.628,31 -12.573,20
III. Jahresfehlbetrag 27.838,45 -19.201,51
B. Rückstellungen 12.457,58 17.686,16
C. Verbindlichkeiten 37.446,28 39.833,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 54.258,31 89.712,06

Anhang


Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Zimmerei Union GmbH  wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierunggesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In den Herstellungskosten wurden gemäß § 255 Abs. 3 S. 2 HGB Fremdkapitalzinsen einbezogen, die zur Finanzierung der Herstellung der Anlagen verwendet wurden soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen.

Sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die liquiden Mittel wurden mit ihren Nominalbeträgen erfasst.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz
Anlagevermögen
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen sind zum Nennwert angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch eine pauschale Wertberichtigung von 1% berücksichtigt.

Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen enthalten Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen des Berichtsjahres.

 Verbindlichkeiten
Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Dirk Donath
Berlin
ausgeübter Beruf:
Bautischler

 

Berlin, 14. Februar 2012

Dirk Donath, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.03.2012 festgestellt.

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