Bau-Nord-GmbHLiquidated
13125 Berlin, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Bernd Sens since 11/1/2007 | Liquidator |
Martyn Charles Palmer since 11/1/2007 | Procura |
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Bau-Nord-GmbHLeipzigJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011BILANZ
ANHANG für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 20111 Allgemeine Angaben Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung und unter Anwendung der Regelungen des Gesetzes zur Modernisierung des Bilanzrechts (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz - BilMoG) aufgestellt. Bei der Gesellschaft handelt es sich nach § 267 Abs. 1 HGB um eine kleine Kapitalgesellschaft. Von den größenabhängigen Erleichterungen nach §§ 276 und 288 Abs. 1 HGB wird teilweise Gebrauch gemacht. Die Erleichterungen nach § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB werden nur bei der Offenlegung in Anspruch genommen. Die Gliederung der Bilanz folgt den Vorschriften des § 266 HGB. Für die Gewinn- und Verlustrechnung kommt das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB zur Anwendung. Die Gesellschafter haben in der Gesellschafterversammlung vom 27. September 2007 die Auflösung der Gesellschaft mit Ablauf des 30. September 2007 beschlossen. Als Liquidator der Gesellschaft ist Herr Bernd Sens, Berlin, bestellt. 2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 2.1 Allgemeine Angaben Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist auf Grund der Liquidation nicht von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit der Gesellschaft ausgegangen worden. Es wurden Liquidationswerte angesetzt. Die Vermögensgegenstände und Schulden der Gesellschaft sind einzeln unter Beachtung des Vorsichtsprinzips bewertet worden. Alle bei Aufstellung der Bilanz vorhersehbaren Risiken und Verluste wurden berücksichtigt. 2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Umlaufvermögen Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert bilanziert. Die flüssigen Mittel sind zu Nominalwerten bilanziert. Eigenkapital Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft ist mit dem im Handelsregister eingetragenen Nennwert angesetzt. Rückstellungen Die Rückstellungen sind unter Berücksichtigung aller vorhersehbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten mit dem Betrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet. 3 Erläuterungen zur Bilanz Umlaufvermögen Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen beinhalten im Wesentlichen einen Erstattungsanspruch gegen den Gesellschafter aufgrund des Verstoßes gegen § 30 GmbHG a.F. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen gehören entsprechend ihrer Mitzugehörigkeit zu anderen Posten der Bilanz sämtlich zu den sonstigen Vermögensgegenständen und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die sonstigen Vermögensgegenstände (TEUR 0,9) beinhalten ausschließlich Steuererstattungsansprüche und haben sämtlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Das Guthaben bei Kreditinstituten besteht bei der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, bei der ein Girokonto (TEUR 13) geführt wird. Gezeichnetes Kapital Zum Bilanzstichtag wurden die Stammeinlagen in Höhe von TEUR 256 (im Handelsregister eingetragen TDM 500) von der Carillion Bau (Leipzig) GmbH, Leipzig, gehalten. Kapitalrücklage Auf Gesellschafterdarlehen in Höhe von TEUR 3.859 sind im Geschäftsjahr 1995 Forderungsverzichte ausgesprochen worden. Gewinnrücklagen Unter den Gewinnrücklagen sind Sonderrücklagen gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG in Höhe von TEUR 712 sowie gemäß § 17 Abs. 4 DMBilG in Höhe von TEUR 10 ausgewiesen. Sonstige Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen bestehen für Liquidationskosten (TEUR 38) sowie für Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten (TEUR 4,8). Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sämtlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die Verbindlichkeiten sind nicht besichert. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen setzen sich wie folgt zusammen:
Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen gehören entsprechend ihrer Mitzugehörigkeit zu anderen Posten der Bilanz sämtlich zu den sonstigen Verbindlichkeiten und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Sie sind nicht besichert. 4 Sonstige Angaben Zur Vermeidung der Insolvenzantragspflicht durch
Überschuldung während der Abwicklungsphase
hat die Wakeremote Ltd., Wolverhampton,
Großbritannien, eine
Firma und Sitz der den Konzernabschluss aufstellenden Gesellschaft, in welchen die Bau-Nord-GmbH einbezogen wird, ist die Carillion plc in Wolverhampton, Großbritannien. Unternehmen, die zum Konzernkreis der Carillion plc gehören, sind im Verhältnis zur Gesellschaft verbundene Unternehmen gemäß § 271 Abs. 2 HGB. Der Konzernabschluss für den größten Kreis wird im Gesellschaftsregister (Companies House) in Cardiff, Großbritannien veröffentlicht. Arbeitnehmer Im Geschäftsjahr waren keine Arbeitnehmer beschäftigt. Liquidator Herr Bernd Sens, Ingenieur-Ökonom der Bauindustrie, Berlin Leipzig, den 24. Januar 2012 Bau-Nord-GmbH i. L., Leipzig Bernd Sens Liquidator
Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 15.06.2012 |
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