Terhoeven GmbHLiquidated

47625 Kevelaer, DEU

Master Data

Registry
Register court Kleve HRB 3611
Registered
3/29/1977
Industry
Manufacture of footwearWholesale of footwearManufacture of power-driven hand tools
Purpose
Die Herstellung von und der Handel mit Arbeitsschuhen und sonstigem Schuhwerk nebst verwandten Artikeln in weitestem Umfange, die Beteiligung an und die Übernahme der Verwaltung von einschlägigen Unternehmen sowie die Gründung von Zweigniederlassungen im Inund Ausland.

History

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Management

NameRole
Franz-Josef Terhoeven
since 3/23/2020
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€85,000
100.00%

Financial Report

Terhoeven GmbH

Kevelaer

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 2,00 3.521,56
I. Sachanlagen 2,00 2,00
II. Finanzanlagen 0,00 3.519,56
B. Umlaufvermögen 144.462,94 137.333,38
I. Vorräte 442,48 442,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 124.817,34 116.751,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 19.203,12 20.139,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten 41,00 48,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 6.478,98
Bilanzsumme, Summe Aktiva 144.505,94 147.381,92

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 9.120,22 0,00
I. gezeichnetes Kapital 85.000,00 85.000,00
II. Kapitalrücklage 45.000,00 20.000,00
III. Verlustvortrag 111.478,98 102.658,47
IV. Jahresfehlbetrag 9.400,80 8.820,51
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 6.478,98
B. Rückstellungen 2.000,00 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 133.385,72 145.381,92
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 133.385,72 145.381,92
Bilanzsumme, Summe Passiva 144.505,94 147.381,92

Anhang


 

 
Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Terhoeven GmbH



I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss derTerhoeven GmbH, Kevelaer wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gesellschaft hat die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.



II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie liquide Mittel wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden nur geleistete Zahlungen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, ausgewiesen.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte zum Bilanzstichtag über dem Erfüllungsbetrag lagen, werden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.



III. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
  

Art der Forderung
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
zum 31.12.2010
 
bis  1 Jahr
größer 1 Jahr
 
Euro
Euro
Euro
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
124.817,34
124.817,34
0,00



In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von Euro 124.445,14 enthalten.


Verbindlichkeiten
  

Art der Verbindlichkeit
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
zum 31.12.2010
 
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
 
Euro
Euro
Euro
Euro
Verbindlichkeiten
133.385,72
133.385,72
0,00
0,00



In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 133.354,78 enthalten.


IV. Sonstige Pflichtangaben

  Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Terhoeven, Franz-Josef
ausgeübter Beruf
Kaufmann



  Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:
  

Kreditentwicklung
Betrag
 
Euro
Stand bisheriger Kredite
116.359,14
Neuvergaben im Berichtsjahr
8.452,99
=  neuer Kreditbestand
124.812,13
Kreditkonditionen
 
Zinssatz in Prozent
2,12%

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.12.2011 festgestellt.

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