FOTOGEN Digital GmbHLiquidated

76297 Stutensee, DEU

Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 110011
Registered
8/22/2002
Industry
Development and processing of photographs and provision of other photographic servicesWholesale of photographic and optical equipmentManufacture of optical instruments and photographic equipment
Purpose
Die Herstellung von Fotoaufnahmen und der Handel mit Rahmen, Fotoalben und Fotoarbeiten.

History

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Management

NameRole
Susanne Rita Heitz
since 10/26/2017
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

€12,500
50.00%
€12,500
50.00%

Financial Report

FOTOGEN Digital GmbH

Stutensee

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 6.200,00
B. Anlagevermögen 31.829,50 8.625,50
I. Sachanlagen 31.829,50 8.625,50
C. Umlaufvermögen 10.083,80 10.400,90
I. Vorräte 3.170,88 4.722,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.653,94 5.638,70
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 258,98 39,43
D. Rechnungsabgrenzungsposten 5.615,01 0,00
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 4.549,83 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 52.078,14 25.226,40

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 5.055,61
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -6.200,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 18.800,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 142,00 0,00
III. Verlustvortrag 19.944,39 18.866,57
IV. Jahresfehlbetrag 3.547,44 1.077,82
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 4.549,83 0,00
B. Rückstellungen 4.162,00 3.880,00
C. Verbindlichkeiten 47.916,14 16.290,79
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 18.195,57 16.290,79
Bilanzsumme, Summe Passiva 52.078,14 25.226,40

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma Fotogen-digital GmbH zum 31.12.2010 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs.8 S.2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Mitzugehörigkeitsvermerke

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00.
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 22.491,57.

Angaben und Erläuterung von nicht vergleichbaren Vorjahreszahlen

Der Jahresabschluss enthält einzelne Posten, deren Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar sind.
Auf Grund der erstmaligen Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes ändert sich die bisherige Form der Darstellung. Hierbei handelt es sich um den Ausweis nachfolgender Posten:
  

Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital und gezeichnetes Kapital: Die ausstehenden Einlagen werden vom Kapital offen abgesetzt. (Saldierung gem. § 272 Abs.1 HGB)



Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,00 aber nicht mehr als Euro 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet, der linear über 5 Jahre abgeschrieben wird.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

Ausleihungen zum Nennwert


Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Die Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel wurden zum Nennwert ausgewiesen.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt gemäß dem nachfolgenden Verbindlichkeitsspiegel Euro 8.240,57.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, durch Pfandrechte o. ä. gesichert

Die nachfolgenden Sicherungsarten sind mit den Verbindlichkeiten verbunden. Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 45.387,78.

Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeit:

Verbindlichkeitsspiegel

Art
 
Höhe zum 31.12.2010
Restlaufzeit bis 1 Jahr
Restlaufzeit 1-5 Jahre
Restlaufzeit über 5 Jahre
Santander Bank Darlehen #1171435000
29.720,57 €
  4.296,00 €
17.184,00 €
8.240,57 €
Spar- u. Kreditbank #1040023204
15.667,21 €
15.667,21 €
 
 
Verbindlichkeiten aus L.u.L.
  2.101,08 €
  2.101,08 €
 
 
Sonstige Verbindlichkeiten
     125,76 €
     125,76 €
 
 
Verbindlichkeit Lohn- u. Kirchensteuer
     269,76 €
     269,76 €
 
 
USt-Verbindlichkeit
       31,76 €
       31,76 €
 
 
 
 
 
 
 
Insgesamt
47.916,14 €
22.491,57 €
17.184,00 €
  8.240,57 €
 
 
 
 


Abweichungen Verbindlichkeitsspiegel zu "davon Vermerken" der Bilanz:


Für die Laufzeiten gilt ausschließlich vorstehender Verbindlichkeitsspiegel. Abweichungen zu "davon Vermerken" zu Posten in der Bilanz resultieren aus der eingeschränkten Kontenauswahl des zugrunde liegenden Kontenrahmens.

Sonstige finanziellen Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus einem Mietvertrag.

Angabe des gezeichneten Kapitals/ausstehende Einlagen:

Das gezeichnete Kapital beträgt Euro 25.000,00. Davon betragen die ausstehenden Einlagen Euro 6.200,00.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Forderungen gegenüber Frau Susanne Heitz Euro 2.421,21


Die Forderungen wurden marktüblich verzinst.

Auf- und Abzinsung von Rückstellungen

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen betreffen in Höhe von Euro 2,00 Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen.

Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Frau Susanne Heitz, Rheinstr. 70, 76297 Stutensee


Die Geschäftsführerin Frau Susanne Heitz ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Ergebnisverwendung

Der zum 30.06.2011 aufgestellte Jahresabschluss 2010 wurde am 25.07.2011 durch die Gesellschafterversammlung genehmigt.

Die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses, wie er sich aus diesem Bericht ergibt, wird hiermit versichert.

Unterschrift der Geschäftsleitung

Titel Frau
Vorname Susanne
Name Heitz
Funktion Geschäftsführerin


Gez. Susanne Heitz Geschäftsführerin
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.07.2011 festgestellt.

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