DDT Sixty-five VV GmbHLiquidated

40468 Düsseldorf, DEU

Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 54716
Registered
9/18/2006
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of other holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
Die Verwaltung eigenen Vermögens und der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen.

History

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Financial Report

DDT Sixty-five VV GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz zum 31.12.2011

Aktiva

  Geschäftsjahr 2011 Vorjahr 2010
A. Anlagevermögen    
I. Sachanlagen    
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken    
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung    
II. Finanzanlagen    
1. Anteile an verbundenen Unternehmen    
B. Umlaufvermögen    
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen    
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 13.632,75 19.961,27
3. sonstige Vermögensgegenstände 792,62 773,66
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.214,92 20,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten    
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag    
Aktiva 16.640,29 20.755,15

Passiva

   
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage    
III. Gewinn-/Verlustvortrag -7.851,28 -6.571,82
IV. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag -1.708,43 -1.279,46
nicht gedeckter Fehlbetrag    
B. Rückstellungen    
1. Steuerrückstellungen    
2. sonstige Rückstellungen 1.200,00 3.000,00
C. Verbindlichkeiten    
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten    
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 168,93
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 437,50
4. sonstige Verbindlichkeiten    
D. Rechnungsabgrenzungsposten    
PASSIVA 16.640,29 20.755,15

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2011

I. Allgemeine Angaben

Dem Abschluss zum 31. Dezember 2011 liegen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, die ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie die Regelungen des Gesellschaftsvertrages zugrunde.

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens und der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen.

Im Folgenden werden alle Beträge auf ganze Euro gerundet. Rundungsdifferenzen von einem Euro können sich dementsprechend ergeben.

II. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB Anwendung. Die Aufstellungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden teilweise in Anspruch genommen. Bei der Offenlegung wurden die Erleichterungen nach § 326 HGB in Anspruch genommen.

Der Abschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 268-274a, 276-278 HGB erstellt.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

Die Ansatzwahlrechte wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

Der Abschluss wurde unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256a HGB erstellt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihren Nominalwerten angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen sind in Höhe der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträge angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Forderungen gegenüber der Gesellschafterin bestehen in Höhe von EUR 13.633 (Vorjahr: EUR 19.961). Sie sind in den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesen.

Die Forderungen aus Darlehen werden mit einem Zinssatz in Höhe von 6,3 % p.a. verzinst.

2. Verlustvortrag

Der Verlustvortrag beträgt zum 31. Dezember 2011 EUR 7.851.

3. Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag beträgt zum 31. Dezember 2011 EUR 1.708.

IV. Gewinn- und Verlustrechnung

Es entstanden im Wirtschaftsjahr Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen in Höhe von EUR 20 (Vorjahr: EUR 0).

Es entstanden im Wirtschaftsjahr Zinserträge aus verbundene Unternehmen in Höhe von EUR 509 (Vorjahr: EUR 1.184).

V. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführung

Die Geschäftsführung wurde durch die Geschäftsführer

 

Claudia Beate Wolf, Diplom-Kauffrau, Dortmund

 

Christopher John Kingham, London/Großbritannien bis 17. Februar 2010

 

Karl von der Lohe, Bonn, Immobilienkaufmann, bis 7. Dezember 2010

wahrgenommen.

2. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung wird der Gesellschafterversammlung vorschlagen, den Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2011 in Höhe von EUR 1.708 auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wird gemäß § 271 Abs. 2 HGB als verbundenes Unternehmen über die Treveria L S.A.R.L., Luxemburg, in den Konzernabschluss der Treveria plc, Isle of Man, einbezogen.

Die Treveria plc stellt gleichzeitig den Konzernabschluss für den kleinsten und größten Kreis an Unternehmen auf.

 

Düsseldorf, 25.05.2012

Claudia B. Wolf, Geschäftsführerin

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