Master Data

Registry
Register court Ulm HRB 500670
Registered
5/30/1989
Industry
Installation of insulationTrade of steam, hot water and cooled airManufacture of builders’ ware of plastic
Purpose
Wärme-, Kälte- und Schallisolierung von Rohrleitungen aller Art, Verkauf von Isoliermaterial

History

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Management

NameRole
Oliver Nikolai
since 6/8/2006
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

73432 Aalen
DEM 50,000
100.00%

Financial Report

Jähring GmbH

Aalen-Ebnat

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 999,00 1.643,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 998,00 1.642,00
B. Umlaufvermögen 88.566,71 88.950,51
I. Vorräte 29.300,00 21.220,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 44.188,68 32.001,41
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.540,80 1.840,80
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 15.078,03 35.729,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.383,87 4.050,55
Bilanzsumme, Summe Aktiva 91.949,58 94.644,06

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 50.198,25 49.678,67
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 24.114,08 33.923,73
III. Jahresüberschuss 519,58 -9.809,65
B. Rückstellungen 12.250,00 11.700,00
C. Verbindlichkeiten 29.501,33 33.265,39
Bilanzsumme, Summe Passiva 91.949,58 94.644,06

Anhang

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches, GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266, 274 a, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Die Posten der Bilanz sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen sowohl degressiv als auch linear vorgenommen.

Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Zum Abschlussstichtag bestanden Forderungen in Höhe von EUR 1.540,80 mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr.

Zum Abschlussstichtag bestanden Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 13.260,84 mit einer Restlaufzeit kleiner einem Jahr.

Zum Abschlussstichtag bestanden Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 18.938,80 gegenüber Gesellschaftern.

Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer

Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Nikolai Oliver Geschäftsführer einzelvertretungsbefugt, von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Sonstige Verpflichtungen

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 13.12.2012 wird der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 genehmigt und festgestellt. Dem Geschäftsführer wird Entlastung erteilt.

O. Nikolai

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 13.12.2012.

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