Merlin Software Service GmbH

Kiebitzstraße 10, 47055 Duisburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Duisburg HRB 18189
Registered
2/16/1993
Industry
Computer consultancy activitiesAgents involved in the sale of office machinery, computers, peripheral equipment and softwareWholesale of computers, computer peripheral equipment and software
Purpose
der Handel mit, sowie Marketing, Beratung und Schulung für Computer-Software und Hardware.

History

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Management

NameRole
Friedrich Karl Landfried
since 12/23/2005
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

Identified persons (3)

NameOwnership
Gudrun Ute Mattick
50.00%
25.04%

Shareholders
Beta

2 of 3 shareholders visible

Name
Location
Share
Gudrun Ute Mattick
47055 Duisburg, Kiebitzstr. 10
50.00%
Friedrich Karl Landfried
66625 Nohfelden, (Türkismühle), Saarbrücker Str. 6
25.04%

Financial Report

Merlin Software Service GmbH

Duisburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

Bilanz

AKTIVA
31.12.2010
EUR
31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN 5.336,00 636,00
I. Immaterielle Vermögens-
gegenstände
2. entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen
Rechten und Werten
5.001,00 1,00
II. Sachanlagen 335,00 635,00
B. UMLAUFVERMÖGEN 270.142,20 252.842,83
I. Vorräte 23.519,52 22.157,83
II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
106.540,78 94.981,92
davon mit einer Restlaufzeit
von 1-5 Jahren
-800,00 -800,00
davon mit einer Restlaufzeit von unter 1 Jahr 105.981,32 71.271,18
davon aus Steuern 344,98 0,00
davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit
0,00 23.502,54
III. Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks
140.081,90 135.703,08
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 1.127,52 559,76
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL
GEDECKTER FEHLBETRAG
85.353,35 84.475,81
SUMME Aktiva 361.959,07 338.514,40
PASSIVA
31.12.2010
EUR
31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
I. Gezeichnetes Kapital 58.900,00 58.900,00
II. Gewinn- und Verlustvortrag -143.375,81 -144.789,27
davon nicht gedeckt 84.475,81 85.889,27
III. Jahresüberschuss 0,00 1.413,46
IV. Jahresfehlbetrag -877,54 0,00
davon nicht gedeckt 877,54 0,00
V. Jahresfehlbetrag -877,54 0,00
davon nicht gedeckt 877,54 0,00
VI. nicht gedeckter Fehlbetrag 85.353,35 84.475,81
A. RÜCKSTELLUNGEN 6.650,00 7.150,00
B. VERBINDLICHKEITEN 355.309,07 331.364,40
davon mit einer Restlaufzeit
bis zu 1 Jahr
177.357,99 141.276,85
davon Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
236.175,90 227.795,64
davon aus Steuern 5.623,36 6.704,57
SUMME Passiva 361.959,07 338.514,40

Anhang

I. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von 267 Abs. 1 HGB.

Soweit im Berichtsjahr hinsichtlich der im Vorjahr von den Gliederungsvorschriften des HGB und des GmbHG abweichende Positionen der Bilanz- und der Gewinn- und Verlustrechnung Veränderungen vorgenommen wurden, wurde dem Prinzip der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB) durch Anpassung der Vorjahreszahlen entsprochen.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die steuerlich zulässigen Abschreibungen angesetzt. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 150,- €und 1.000,- € wurden gem. § 6 Abs. 2a EStG in einen Sammelposten eingestellt und über einen Zeitraum von 5 Jahren gleichmäßig abgeschrieben.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem Anlagespiegel in der Anlage zu diesem Anhang zu entnehmen.

Der Betrag der sonstigen Forderungen und der Sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beläuft sich auf € 1.550,00 (Vorjahr € 1.550,00).

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Archivierung der Unterlagen, für Gewährleistungsansprüche sowie die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen.

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt:

Restlaufzeiten in Jahren
Bezeichnung Gesamt bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre
EUR EUR EUR
Erhaltene Anzahlungen auf
Bezeichnung über 5 Jahre
EUR
Erhaltene Anzahlungen auf
Bestellungen 116,72 116,72 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
Bestellungen 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen
103.645,93
103.645,93
0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 251.546,42 15.370,52 236.175,90
Summe Verbindlichkeiten 355.309,07 119.133,17 236.175,90
und Leistungen
0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 0,00
Summe Verbindlichkeiten 0,00

III. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft hatte im Berichtszeitraum durchschnittlich 3 Angestellte.

Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet. Zum jetzigen Zeitpunkt kann von einer positiven Fortführungsprognose ausgegangen werden.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer zum 31. Dezember 2010 waren Herr Udo Mattick und Herr Friedrich-Karl Landfried.

47051 Duisburg , den 22.12.2011

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