Master Data

Registry
Register court Lübeck HRB 1431 SB
Registered
1/30/2006
Industry
Activities of holding companiesWholesale of flat glassManufacture of bottles and other containers of glass
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung, Verarbeitung von und der Handel mit Quarzglasprodukten. Die Gesellschaft kann alle damit zusammenhängenden Geschäfte tätigen und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Gesellschaften und Zweigniederlassungen errichten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Hartmut Büsche
since 2/10/2014
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
39.23%
27.05%

Unresolved chains (1)

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€80,000
80.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

SemiQuartz Europe GmbH

Elmenhorst (im Kreis Herzogtum Lauenburg)/OT Lanken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 508.684,00 486.238,17
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.611,00 6.438,00
II. Sachanlagen 506.073,00 479.800,17
B. Umlaufvermögen 4.366.830,09 2.649.371,61
I. Vorräte 1.683.719,54 631.393,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.056.540,23 826.684,90
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.626.570,32 1.191.293,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.513,50 3.215,04
Aktiva 4.880.027,59 3.138.824,82

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 3.943.316,38 2.676.962,90
I. Gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Gewinnvortrag 2.176.962,90 1.172.048,33
III. Jahresüberschuss 1.666.353,48 1.404.914,57
B. Rückstellungen 267.150,65 171.371,98
C. Verbindlichkeiten 669.560,56 290.489,94
Passiva 4.880.027,59 3.138.824,82

Anhang

Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die SemiQuartz Europe GmbH hat ihren Sitz in Elmenhorst. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Lübeck unter HRB 1431 SB eingetragen.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft im Berichtsjahr eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 und 275 HGB aufgestellt. Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßige Abschreibung wurde nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes linear vorgenommen.

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes linear vorgenommen.

Die im Geschäftsjahr erworbenen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bis 800,00 Euro wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Vorräte

Die Vorräte sind mit den Anschaffungskosten angesetzt. Zum Stichtag wurden sie mit dem niedrigeren Wert aus Anschaffungskosten und Börsen- oder Marktpreis bewertet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen sind mit ihrem Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert angesetzt.

Flüssige Mittel

Der Bestand an flüssigen Mitteln ist mit seinem Nominalwert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Sie sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Die ausgewiesenen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von 911.637,44 Euro haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bestehen nicht.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen gegen verbundene Unternehmen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die ausgewiesenen sonstigen Vermögensgegenstände haben in Höhe von 9.920,70 Euro eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bestehen nicht.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen nicht.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr bestehen in Höhe von 648.761,05 Euro.

Darlehensverbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen nicht.

Sonstige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr bestehen in Höhe von 20.799,51 Euro.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren bestehen nicht.

Sonstige Pflichtangaben

Durchschnittliche Arbeitnehmeranzahl

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 24 (im VJ. 22) Arbeitnehmer beschäftigt.

Mitglieder der Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch die Geschäftsführer Herrn Hartmut Büsche, Ingenieur, und Herrn Thorsten Müller, Glasapparatebauermeister, geführt.

Die Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31.12.2023 bestanden neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten folgende sonstige finanzielle Verpflichtungen:


< 1 Jahr
TEuro
1 - 5 Jahre
TEuro
> 5 Jahre
TEuro
Mietverträge Immobilien *
155,6
437,5
0,0
Mietverträge Mobilien
20,6
28,4
0,0
Leasingverträge
0,0
0,0
0,0
Gesamt
176,2
465,9
0,0



* Die Verträge betreffen im Wesentlichen das Mietverhältnis mit der Grundstücksgemeinschaft Büsche/Henke/Müller.

Sonstige Pflichtangaben nach § 42 GmbHG

Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von 244.572,49 Euro.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von 5.395,40  Euro.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Elmenhorst, den 28. Juni 2024

gez. Hartmut Büsche, Geschäftsführer

gez. Thorsten Müller, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.07.2024 festgestellt.

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