Activities of holding companies
Harvest Forsttechnik GmbHLiquidated
37127 Niemetal, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Almut Hartig since 1/30/2019 | Liquidator |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (1)
| Name | Ownership |
|---|---|
| 100.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Harvest Forsttechnik GmbHNiemetalJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010Aktiva
Anhang für das Geschäftsjahr 2010Allgemeine AngabenDer Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs.1 HGB auf. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288,326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen. Gliederungsgrundsätze/ DarstellungsstetigkeitDie Gliederung der Posten der Bilanz ist mit der des Vorjahres vergleichbar. Von der Darstellungsstetigkeit wurde gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen. BilanzierungsmethodenIm Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HBG gebildet. BewertungsmethodenDie Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden. Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet: SachanlagenDie Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet. Abschreibungen sind nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Gegenstände planmäßig und unter Anwendung der linearen Methode vorgenommen worden. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten über 150,00 bis 1.000.00 € wurde gemäß & 6 Abs.2a EStG ein Sammelposten gebildet; dieser wird in fünf gleichen Jahresraten Gewinn mindernd aufgelöst. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 150,00 € werden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgesetzt. ForderungenForderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bilanziert. RechnungsabgrenzungspostenIn den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen, ausgewiesen. RückstellungenDie Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. VerbindlichkeitenDie Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen. Erläuterungen zu einzelnen Posten der BilanzDas gezeichnete Kapital beträgt TEUR 25,5. Der nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ist durch ein Gesellschafterdarlehen mit Rangrücktritterklärung abgesichert. Es liegt keine Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechts vor. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben in Höhe von TEUR 9,5 eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr, in Höhe von TEUR 0 eine Restlaufzeit von einem Jahr bis fünf Jahre und in Höhe von TEUR 0 eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren. In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin in Höhe von TEUR 189,4 enthalten. Ergänzende Angabenngaben über Mitglieder der Unternehmensorgane Geschäftsführer
ErgebnisverwendungDer Jahresgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Göttingen, 01.08.2011 Jürgen Hartig, Geschäftsführer |
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