Chevolution Produktions GmbHLiquidated

81541 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 185602
Previous
Chakra6 GmbH
Registered
11/8/2006
Industry
Operation of opera houses, theatre and concert halls and similar facilitiesOperation of arts facilities n.e.c.Manufacture of musical instruments
Purpose
Entwicklung und Produktion von Musicals, Veranstaltung von Musicals sowie Zurverfügungstellung von Musicalproduktionen für Veranstalter von solchen Musicals

History

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Management

NameRole
Andreas Wesch
since 1/20/2011
Liquidator

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

3 of 4 shown

AEON Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH
Germany
€18,750
Florian Zwpf-Zaharia
€2,500
€1,250

Financial Report

Chevolution Produktions GmbH

Rosenheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 941,00 1.568,00
I. Sachanlagen 941,00 1.568,00
B. Umlaufvermögen 68.494,85 29.129,47
I. Vorräte 65.000,00 25.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.873,74 456,28
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 621,11 3.673,19
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 361.054,52 508.723,07
Bilanzsumme, Summe Aktiva 430.490,37 539.420,54

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 386.054,52 533.723,07
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 361.054,52 508.723,07
B. Rückstellungen 2.000,00 2.500,00
C. Verbindlichkeiten 428.490,37 536.920,54
Bilanzsumme, Summe Passiva 430.490,37 539.420,54

Anhang



I. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss zum 31.12.2008 wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Auf die Gesellschaft sind die Vorschriften über die kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB anzuwenden.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Immaterielle Vermögensgegenstände
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und - sofern sie der Abnutzung unterlagen - um planmäßige Abschreibungen pro rata temporis vermindert.

Sachanlagen
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und - soweit abnutzbar - um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv pro rata temporis vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte
Bei den Neuzugängen beweglicher Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 € wurden die Anschaffungskosten im Zugangsjahr voll abgeschrieben.
Neuzugänge beweglicher Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert über 150,00 € bis 1.000,00 € wurden in den Sammelposten für geringwertige Wirtschaftsgüter eingestellt und gemäß den steuerlichen Vorschriften mit pauschal 20% abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe ihrer voraussichtlichen tatsächlichen Inanspruchnahme angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken.

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.


II. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen
Die Abschreibungen des Geschäftsjahres entfallen in Höhe von € 0,00 (Vorjahr: € 1.326,00) auf immaterielle Vermögensgegenstände und in Höhe von € 869,86 (Vorjahr: € 820,00) auf das Sachanlagevermögen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind - wie im Vorjahr - innerhalb eines Jahres fällig.

Bilanzverlust
Die Bilanz wurde unter vollständiger Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. Der im Bilanzverlust enthaltene Verlustvortrag beträgt € 533.723,07 (Vorjahr: € 76.662,92).

Verbindlichkeiten
In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von € 407.274,71 (Vorjahr: € 516.138,72) enthalten.
In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 270.067,34 (Vorjahr: 328.175,85) enthalten.


III. Sonstige Angaben

Mitglieder der Unternehmensorgane
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde das Unternehmen durch folgende Personen vertreten:

Geschäftsführer:    Thomas Barall, gesamtverantwortlicher Geschäftsführer
 
Die Geschäftsführer wurden von den Beschränkungen des § 181 BGB Befreiung erteilt.

Bilanzielle Überschuldung

Zum 31.12.2008 weist die Bilanz einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von  € 361.054,52 aus. Gleichzeitig bestehen Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter-Geschäftsführer in Höhe von € 270.067,34.
Hinsichtlich dieser Forderung existiert eine Rangrücktrittserklärung des Gesellschafters, wonach dieser mit seinen Forderungen im Rang hinter allen Gläubigern zurück tritt. Eine Rückzahlung dieser Forderung ist nur aus künftigen Gewinnen, aus einem Liquidationsüberschuss oder aus anderem freien Vermögen möglich.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr ergibt sich eine bilanzielle Überschuldung. Aufgrund der Geschäftsentwicklung des laufenden Geschäftsjahres geht die Geschäftsleitung von einer Fortführung des Unternehmens aus, so dass kein Insolvenzantragsgrund vorliegt.




Rosenheim, der 11.11.2009


Gez.: Thomas Barall



Der Jahresabschluss wurde am 16.11.2009 festgestellt.
  

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