Cosmos Handels GmbHLiquidated

01067 Dresden, DEU

Master Data

Registry
Register court Dresden HRB 29958
Previous
Cosmos Textilhandels GmbH
Registered
5/5/2004
Industry
Wholesale of non-ferrous ores, non-ferrous metals and non-ferrous semi-finished metal productsWholesale of iron ores, iron, steel and ferrous semi-finished metal productsWholesale of household, office and shop furniture, carpets and lighting equipment
Purpose
Handel mit Waren aller Art, insbesondere Handel mit Textilien aller Art sowie mit Accessoires, Handel mit Beleuchtungs-, Elektro- und Einrichtungsgegenständen aller Art sowie Handel mit Metallen und Nichteisenmetallen; ferner Büro- und Objekteinrichtung

History

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Financial Report

Cosmos Handels GmbH

Oberhausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

  31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 70.833,00 72.035,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.662,00 2.818,00
II. Sachanlagen 68.171,00 69.217,00
B. Umlaufvermögen 898.706,67 871.966,64
I. Vorräte 365.372,01 444.018,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 468.599,76 376.492,25
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 64.734,90 51.456,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.520,54 4.821,26
Bilanzsumme, Summe Aktiva 973.060,21 948.822,90

Passiva

   
  31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 92.520,91 137.371,18
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 102.371,18 59.029,07
III. Jahresfehlbetrag 34.850,27 -53.342,11
B. Rückstellungen 75.140,80 74.320,00
C. Verbindlichkeiten 805.398,50 737.131,72
Bilanzsumme, Summe Passiva 973.060,21 948.822,90

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Cosmos Handels GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gesellschaft hat von den größenabhängigen Erleichterungen i.S. des § 288 HGB Gebrauch gemacht.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Cosmos Handels GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

2.2 Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

3.1 Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Im Posten "Forderungen aus Lieferungen und Leistungen" sind Forderungen gegenüber dem Gesellschafter in Höhe von 3 T€ enthalten.

Im Posten "Sonstige Vermögensgegenstände" sind Forderungen gegenüber dem Gesellschafter in Höhe von 21 T€ enthalten.

3.2 übrige Forderungen

Die Forderungen haben in Höhe von 106 T€ eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Daneben gibt es Mietkautionen in Höhe von 52 T€, deren Laufzeit grundsätzlich von dem bestehen des Mietverhältnisses abhängt.

3.3 Guthaben bei Kreditinstituten

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind in einer Höhe von 37 T€ als Mietkaution an die Vermieter verpfändet.

3.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von 599 T€ eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und in Höhe von 141 T€ eine Laufzeit von bis zu 5 Jahren und in Höhe von 65 T€ eine Laufzeit von mehr als 5 Jahren. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind durch übliche Eigentumsvorbehalte an den gelieferten Waren gesichert.

3.5 Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt Euro 34.850,27.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrags ergibt sich ein Betrag von Euro 67.520,91 der zu verwenden ist.

Auf neue Rechnung werden Euro 67.520,91 vorgetragen.

4. Sonstige Pflichtangaben

4.1 Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Silke Jansen

ausgeübter Beruf: Kauffrau

Wohnsitz: Hünxe

4.2 Vorschüsse und Kredite an die Organe der Gesellschaft

Die Geschäftsführerin hat während des Geschäftsjahres ein Darlehen in Höhe von 20 T€ erhalten. Die Rückzahlung erfolgte bis zum April 2009. Sicherheiten wurden nicht verlangt. Der Zinssatz betrug 10%.

 

Oberhausen, den 31. März 2010

Silke Jansen, Hünxe, Geschäftsführerin

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