Pac & Parcel GmbHLiquidated

66989 Petersberg, DEU

Master Data

Registry
Register court Zweibrücken HRB 23360
Registered
5/12/2000
Industry
Manufacture of plastic packing goodsParcel and express service activitiesActivities of holding companies
Purpose
Gegenstand des Unternehmens sind: Marketing für Dienst und Transporte im Zusammenhang mit dem Verpacken und Transportierten von Waren und Gegenständen; Lagerung und Transport von Verbrauchsgütern aller Art; Bearbeiten und Gestalten von Verpackungen aus Papier, Karton, Kunststoffen; Handel mit Verpackungsmaterialien aller Art. Die Gesellschaft ist berechtigt, gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu errichten, zu erwerben, sich an solchen zu beteiligen oder deren Vertretung zu übernehmen.

History

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Management

NameRole
Hans-Jürgen Kopp
since 10/14/2005
Managing Director

Financial Report

Pac & Parcel GmbH

Höheischweiler

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 152.754,50 185.578,10
I. Sachanlagen 152.754,50 185.578,10
B. Umlaufvermögen 922.236,72 866.227,96
I. Vorräte 167.742,26 184.857,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 729.457,64 662.231,78
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 25.036,82 19.138,31
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.074.991,22 1.051.806,06

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 666.204,94 627.142,57
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 641.204,94 602.142,57
B. Rückstellungen 20.308,02 14.808,02
C. Verbindlichkeiten 370.020,26 385.245,47
D. Rechnungsabgrenzungsposten 18.458,00 24.610,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.074.991,22 1.051.806,06

Anhang

für das Geschäftsjahr 2014

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Die Offenlegung erfolgt gem. § 326 (1) HGB in der Mindestoffenlegungsfassung.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.

Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie den anteiligen Werteverzehr des Anlagevermögens.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

In den sonstigen Vermögensgegenständen ist ein Darlehen an die HJ Kopp GmbH i.H.v. € 551.613,33 (VJ: € 535.865,95) ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ( VJ: € 25.000,00 ) ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Im Posten Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag von € 602.142,57 ( VJ: € 522.464,52 ) enthalten.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Aufbewahrungsverpflichtung und Kosten der Jahresabschlusserstellung .

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von € 21.541,32 ( VJ: € 30.339,34 ) durch persönliche Bürgschaften des Herrn Kopp gesichert.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von € 44.128,77 ( VJ: € 68.576,65 ) ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Hans-Jürgen Kopp

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Höheischweiler, den 17. März 2016

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 17.3.2016.

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