Master Data

Registry
Register court Nürnberg HRB 23531
Registered
6/20/2007
Industry
Manufacture of plastic packing goodsManufacture of builders’ ware of plasticManufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment
Purpose
Entwicklung und der Verkauf von innovativen Sicherheitsschließsystemen sowie von innovativen Gesundheitsprodukten, ausgenommen jedoch verschreibungspflichtige Arzneimittel.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Nürnberg
€25,000
100.00%

Financial Report

SomaPlast GmbH

Nürnberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2011 bis zum 30.09.2012

Bilanz

Aktiva

30.9.2012
EUR
30.9.2011
EUR
A. Anlagevermögen 156,00 213,00
I. Sachanlagen 56,00 113,00
II. Finanzanlagen 100,00 100,00
B. Umlaufvermögen 23.892,25 15.620,33
I. Vorräte 15.000,00 15.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 2,40
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.892,25 617,93
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 2.436,67
Bilanzsumme, Summe Aktiva 24.048,25 18.270,00

Passiva

30.9.2012
EUR
30.9.2011
EUR
A. Eigenkapital 2.645,83 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 27.436,67 27.055,73
III. Jahresüberschuss 5.082,50 -380,94
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 2.436,67
B. Rückstellungen 800,00 800,00
C. Verbindlichkeiten 20.602,42 17.470,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 24.048,25 18.270,00

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 30. September 2012 wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften über die Rechnungslegung für Kapitalgesellschaften aufgestellt und schließt an die Bilanz zum
30. September 2011 an.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden zum 30. September 2012 wurde die Fortführung der Unternehmenstätigkeit vorausgesetzt.

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind nach dem strengen Niederst-wertprinzip bewertet; bei dem Ausweis von Rückstellungen und Verbindlichkeiten sind alle erkennbaren Risiken und Wagnisse berücksichtigt.

Besondere Verfahren zur Bewertungsvereinfachung wurden nicht angewandt.

Anlagevermögen

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Außerplanmäßige Abschreibungen im Bereich des Anlagevermögens waren nicht gegeben.

Umlaufvermögen

Die Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie der fertigen Erzeugnisse sind mit den Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum Nennbetrag abzüglich einer Einzelwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen bewertet.

ie sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel sind mit ihren Nennwerten bilanziert.Rückstellungen

Rückstellungen sind für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet und in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Die übrigen Rückstellungen werden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind in Höhe ihres Erfüllungsbetrages angesetzt.


Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen 20.602,42 EUR (Vorjahr: 17.470,00 EUR). In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 19.145,68 EUR (Vorjahr: 17.350,00 EUR) enthalten.


Sonstige Pflichtangaben

Mitglieder der Geschäftsführung

Panagiotis Tsarnouchas (Geschäftsführer)


Nürnberg, den 11.11.2013 gez.Panagiotis Tsarnouchas


Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 11.11.2013.

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