Master Data

Registry
Register court Frankfurt am Main HRB 96704
Previous
décompter GmbH
Registered
7/5/2004
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdingsManagement activities of other holding companies
Purpose
(1) Gegenstand des Unternehmens sind die Gründung, der Erwerb und die Beteiligung an Unternehmen, die Veräußerung von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen, die Übernahme der Geschäftsführung von Unternehmen, die Verwaltung der Beteiligungen an Unternehmen, die Konzernierung von Unternehmen bei gleichzeitiger Führung und Entwicklung des Konzerns sowie die Erbringung zentraler Dienstleistungen innerhalb des Konzerns und die Verwaltung eigenen Vermögens. (2) Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Beratung im Bereich von Unternehmensakquisitionen und veräußerungen und im Bereich der Informationstechnologie sowie der Erwerb, das Halten und die Verwaltung und die Veräußerung von Patenten, sonstigen immateriellen Wirtschaftsgütern, von Immobilien und grundstückgleichen Rechten sowie von anderen Vermögensgegenständen, wie z.B. Kryptowährungen, für eigenen Rechnung. (3) In diesem Zusammenhang ist die Gesellschaft berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen, die zur Erreichung des unter Absätzen (1) und (2) genannten Gesellschaftszweckes dienlich sind oder keiner behördlichen Erlaubnis bedürfen. Die Verfolgung des Unternehmensgegenstandes kann auch durch die Beteiligung an Tochterunternhemen erfolgen. Ausgeschlossen sind alle Tätigkeiten, die dem KWG unterliegen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
André Boeder
since 6/11/2013
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

68165 Mannheim, Mollstraße 43
€50,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

deltaventure GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 2.470.182,00 6.109.808,96
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 564,00 0,00
II. Sachanlagen 151.618,00 173.201,00
III. Finanzanlagen 2.318.000,00 5.936.607,96
B. Umlaufvermögen 6.024.679,72 1.757.002,86
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 953.153,11 785.228,90
1. eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen 10.500,00 10.500,00
II. Wertpapiere 4.309.731,88 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 761.794,73 971.773,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.116,75 11.148,31
Bilanzsumme, Summe Aktiva 8.496.978,47 7.877.960,13

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 7.821.672,64 7.783.972,46
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Kapitalrücklage 892.822,00 892.822,00
III. Bilanzgewinn 6.878.850,64 6.841.150,46
B. Rückstellungen 37.787,00 37.845,86
C. Verbindlichkeiten 637.518,83 56.141,81
Bilanzsumme, Summe Passiva 8.496.978,47 7.877.960,13

Anhang


  - für Offenlegungszwecke -

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 410,00 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

Beteiligungen zu Anschaffungskosten

sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die bisher üblichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden in den folgenden Fällen geändert:
Aufgrund einer Änderung der langfristigen Anlagestrategie in eine kurzfristige im Kalenderjahr 2011 erfolgt der Ausweis der Wertpapiere im Umlaufvermögen unter den sonstigen Wertpapieren.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern  (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Es bestehen Forderungen gegenüber dem Gesellschafter in Höhe von € 304.017,28 (Vj. € 565.832,25).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

 André Boeder, Kaufmann

Angaben über den Anteilsbesitz an anderen Unternehmen von mind. 20 Prozent der Anteile

Unter Anwendung der Ausnahmeregelung nach § 286 Abs. 3 HGB wurde auf die Aufstellung des Anteilsbesitzes verzichtet, da diese Aufstellung nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dem Unternehmen einen erheblichen Nachteil zufügen kann.

Unterschrift der Geschäftsführung

Hamburg 15.04.2013
gez. André Boeder
Ort, Datum
 

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.04.2013 festgestellt.

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