Master Data

Registry
Register court Cottbus HRB 10227
Registered
8/30/2007
Industry
Retail sale of textilesWholesale of textilesRetail sale of clothing
Purpose
Der Einzelhandel mit Textilien, Schuhen und Accessoires und sonstige Geschäfte zur Förderung des Gesellschaftszwecks.

History

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Management

NameRole
Uwe Meusel
since 1/23/2026
Liquidator

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

Name
Location
Share
Uwe Meusel
Hochstraße 20, 15758 Zernsdorf
100.00%

Financial Report

Protex GmbH

Mittenwalde

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 14.393,00 42.551,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 182,00
II. Sachanlagen 14.391,00 42.369,00
B. Umlaufvermögen 430.643,37 410.213,74
I. Vorräte 280.233,00 309.654,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 124.331,86 69.006,56
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 26.078,51 31.553,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten 774,48 3.321,07
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 136.131,77 141.637,57
Bilanzsumme, Summe Aktiva 581.942,62 597.723,38

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 166.637,57 148.065,19
III. Jahresüberschuss 5.505,80 -18.572,38
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 136.131,77 141.637,57
B. Rückstellungen 4.000,00 4.000,00
C. Verbindlichkeiten 577.942,62 593.723,38
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 577.942,62 593.723,38
Bilanzsumme, Summe Passiva 581.942,62 597.723,38

Anhang zum 31. Dezember 2013

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Protex GmbH für das Geschäftsjahr 2013 wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH Gesetzes zu beachten.

Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung.

Nach den Größenklassen gemäß § 267 HGB ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden nach den Grundsätzen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Im Anhang wird von den Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch gemacht.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind alle Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite der Bilanz sind nicht mit Posten der Passivseite und Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bei Bewertung der Vermögens- und Schuldposten wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Alle Vermögens- und Schuldpositionen wurden einzeln bewertet.

Erkennbare Risiken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag entstanden sind, wurden, selbst wenn sie nach dem Bilanzstichtag bis zur Abschlusserstellung bekannt geworden sind, berücksichtigt. Gewinne wurden dagegen nur dann berücksichtigt , wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr liegen nicht vor.

Entgeltlich erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt, vermindert um planmäßig nutzungsbedingte Abschreibungen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach linearer Methode im Rahmen der handels- und steuerrechtlichen Vorschriften vorgenommen. Die Nutzungsdauer wurde jeweils unter zu Grundelegung der steuerlichen AfA-Tabellen geschätzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter sind im Erwerbsjahr voll abgeschrieben worden, wobei aus Vereinfachungsgründen im Jahr des Zugangs auch der Abgang unterstellt wurde.

Die - in den Vorjahren erworbenen - geringwertigen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden entsprechend der steuerlichen Vorschrift bilanziert und linear abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind, ausgehend vom Nennwert, unter Beachtung von Ausfallrisiken bewertet worden.

Liquide Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Soweit geringwertige Wirtschaftsgüter angeschafft wurden, wird die Sofortabschreibung als Zugang und Abgang ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit diese Beträge nicht.

Die Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen Euro 30.470,29.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten mit bis zu einem Jahr ergeben sich aus der Bilanz. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren belaufen sich auf Euro 0,00.

In den Verbindlichkeiten sind Gesellschafterdarlehen in Höhe von Euro 0,00 enthalten.

IV. Erläuterungen zur Gewinn und Verlustrechnung

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag belasten ausschließlich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Die außerplanmäßigen Abschreibungen betragen im laufenden Geschäftjahr Euro 0,00.

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge sind nicht angefallen.

V. Sonstige Angaben

Am Bilanzstichtag betragen die Forderungen gegen Geschäftsführer Euro 0,00.

Die Firma hat Leasingverträge abgeschlossen. Der Gesamtbetrag der zukünftigen Leasingraten beläuft sich auf Euro 2.615,34.

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2013:

Herr Uwe Meusel, Kaufmann

sonstige Berichtsbestandteile

Der Gesellschafter-Geschäftsführer Uwe Meusel hat die Bilanz am 27.11.2014 in Mittenwalde gezeichnet.

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 27.11.2014 festgestellt.

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