Master Data

Registry
Register court München HRB 229920
Previous
Din Bau GmbH
Registered
12/8/2016
Industry
Other specialised construction activities in construction of buildings n.e.c.Consulting architectural activities in building constructionAll other specialised construction activities n.e.c.
Purpose
Innenausbau, Trockenbau, Renovierungsund Montagearbeiten sowie alle jeweils damit zusammenhängenden Tätigkeiten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Adrian Atanasov
since 5/17/2017
Managing Director
Stanko Nanev
since 12/8/2016
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

50.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
50.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Adrian Atanasov
Unterföhring
€12,500
50.00%

Holdings
Beta

NameOwnership
No data available

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Festcon GmbH

Unterföhring

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 93.085,00 85.030,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.627,00 789,00
II. Sachanlagen 76.958,00 84.241,00
III. Finanzanlagen 12.500,00  
B. Umlaufvermögen 1.072.112,32 971.975,90
I. Vorräte 13.193,06  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 625.904,32 566.292,23
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 267.017,18 191.355,69
davon gegen Gesellschafter 0,00 243.123,53
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 433.014,94 405.683,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten 9.455,00 2.722,96
Aktiva 1.174.652,32 1.059.728,86

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 333.139,41 456.023,55
I. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
II. Gewinnvortrag 443.523,55 321.835,01
III. Jahresfehlbetrag 122.884,14 -121.688,54
B. Rückstellungen 156.904,72 265.889,50
C. Verbindlichkeiten 684.608,19 337.815,81
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 604.029,91 301.069,42
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 80.578,28 36.746,39
davon gegenüber Gesellschaftern 163.134,42  
Summe Passiva 1.174.652,32 1.059.728,86

Anhang

1. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 wurde nach den handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften unter Beachtung der Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gesellschaft macht bei der Aufstellung des Anhangs von den Erleichterungen des § 288 Abs. 1 HGB für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

2.1. Sachanlagen
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Diese werden grundsätzlich zum Nennwert bilanziert. Unverzinsliche oder niedrigverzinsliche Forderungen werden zum Barwert angesetzt. Für Ausfallrisiken werden angemessene Abschreibungen und Wertberichtigungen zur Berücksichtigung niedrigerer beizulegender Werte vorgenommen.

2.3. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten
Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nennwerten bilanziert.

2.4. Rechnungsabgrenzungsposten
Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag
ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die Bewertung erfolgte zum Nennwert.
2.5. Rückstellungen
Die Rückstellungen wurden für erkennbare Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten gebildet und in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, wie er nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

2.6. Verbindlichkeiten
Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit ihrem Erfüllungsbetrag.

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1. Brutto-Anlagespiegel
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

3.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
In der Bilanz sind Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von EUR 267.017,18 (Vj. EUR 191.355,69) ausgewiesen.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegenüber den Gesellschaftern in Höhe von EUR 0,00 (Vj. EUR 243.123,53) ausgewiesen.

3.3. Verbindlichkeiten
Unter den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 163.134,42 (Vj. EUR 0,00) ausgewiesen. Diese haben im Geschäftsjahr und im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr bestehen in Höhe von EUR 80.578,28 (Vj. EUR 36.746,39).

3.4. Haftungsverhältnisse
Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

4. Sonstige Angaben

4.1. Organe
Als Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr 2022 bestellt:



Eintrag im Handelsregister
Adrian Atanasov, Unterföhring, Deutschland, Projektmanager,
17.05.2017
einzelvertretungsberechtigt, von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit

Stanko Nanev, Freising, Deutschland, Ingenieur,
einzelvertretungsberechtigt, von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit

08.12.2016



4.2. Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2022 i.H.v. EUR 122.884,14 mit dem Gewinnvortrag i.H.v. EUR 443.523,55 zusammenzurechnen und das Ergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

 

München, 02. Januar 2025

sonstige Berichtsbestandteile


gez. Adrian Atanasov
Geschäftsführer

gez. Stanko Nanev
Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.01.2025 festgestellt.

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