Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 706159
Registered
2/26/2009
Industry
Provision of other services for non-artistic eventsOrganisation of conventions and trade showsConcert organisers
Purpose
Konzeptionierung und Realisierung von Events, die Technikdienstleistung sowie der Technikvertrieb.

History

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Management

NameRole
Steffen Ueberle
since 2/26/2009
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Heidelberg
€25,000
100.00%

Financial Report

NEOsolution GmbH

Heidelberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 2.674,00 3.113,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 639,00 1.066,00
II. Sachanlagen 2.035,00 2.047,00
B. Umlaufvermögen 74.608,08 97.606,38
I. Vorräte 1.000,00 1.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 73.521,44 96.452,17
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 86,64 154,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten 57,70 52,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 77.339,78 100.771,38

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 10.013,44 19.363,85
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Gewinnvortrag 6.863,84 0,00
III. Jahresfehlbetrag 9.350,40 -6.863,85
B. Rückstellungen 6.663,68 8.500,00
C. Verbindlichkeiten 60.662,66 72.907,53
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 60.662,66 72.907,53
Bilanzsumme, Summe Passiva 77.339,78 100.771,38

Anhang



Der Jahresabschluss der NEOsolution GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und Konsolidierung

Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftgüter mit einem Wert zwischen Euro 150,-- und Euro 1.000,--, die 2009 angeschafft wurden wurden nach steuerlichen Vorgaben aktiviert und werden weiterhin planmäßig über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
 
Informationen zur Bilanz
 
Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
Ausleihungen
0,00 Euro
Forderungen
12.816,40 Euro
Verbindlichkeiten
0,00 Euro



Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, durch Pfandrechte o.ä. gesichert

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB
Betrag
aus der Begebung und Übertragung von Wechseln
0,00 Euro
davon durch Pfandrechte oder sonstige Sicherheiten gesichert
0,00 Euro
davon gegenüber verbundenen Unternehmen
0,00 Euro
aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften
0,00 Euro
aus Gewährleistungsverträgen
0,00 Euro
aus Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten
0,00 Euro
Summe
0,00 Euro



Organe, Organkredite und Aufwendungen für Organe

Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer:
Steffen Ueberle
ausgeübter Beruf:
Kaufmann
Weitere Geschäftsführer:
keine
 
 



Unterschrift der Geschäftsleitung

Heidelberg, 12.05.2011
 
Ort, Datum
Unterschrift



Person (Unterschrift der Geschäftsleitung)

Vorname
Steffen
Name
Ueberle
Funktion
Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.12.2011 festgestellt.

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