Master Data

Registry
Register court Potsdam HRB 3931
Previous
BEGAMIS - Umzüge GmbH
Registered
2/14/2006
Industry
Logistics service activitiesIntermediation service activities for freight transportFreight transport by road
Purpose
Die Durchführung von logistischen Dienstleistungen, die Möbellogistik sowie die Komplettierung, die Vervollkommnung und die Endmontage von Möbeln jeglicher Art, die Beförderung von Gütern im Nah-, Fern- und Umzugsverkehr sowie die Entsorgung.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Nadin Heldt
since 1/13/2009
Managing Director
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Birkenhof 10, 14532 Kleinmachnow
€26,000
50.00%
Nadin Schubert
Am Kiefernwald 22, 14558 Nuthetal, OT Bergholz-Rehbrücke
€26,000
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

BEGAMIS GmbH

Potsdam

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

1 Bilanz zum 31.12.2023

begamis GmbH

Potsdam

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
Sachanlagen 3.037.862,96 3.128.699,46
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 57.135,08 81.535,02
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 221.050,01 175.121,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten 31.484,25 34.825,26
3.347.532,30 3.420.181,52

PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 52.000,00 52.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag 204.973,49 212.200,54
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -1.772,07 12.772,95
255.201,42 276.973,49
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen 560.941,00 615.731,00
C. Rückstellungen 29.822,27 40.212,23
D. Verbindlichkeiten 2.501.567,61 2.487.264,80
3.347.532,30 3.420.181,52

2 Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Firma begamis GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Bilanz wurde nach den Vorschriften der §§ 266 ff. HGB in Kontoform erstellt.

In der Gewinn- und Verlustrechnung wurde wie in den Vorjahren die Gliederung nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Einzelne Sachverhalte, die im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden können, sind nicht erkennbar.

Die Bilanzierung erfolgte unter Berücksichtigung des voraussichtlich anfallenden Ertragsteueraufwandes und vor Verwendung des Jahresergebnisses.

Auf der Grundlage der in § 267 HGB angegebenen Größenklassenmerkmale ist die Gesellschaft als Kapitalgesellschaft einzustufen.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmertätigkeit beachtet.

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das immaterielle und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen gemindert. Die Abschreibungen auf Zugänge des Anlagevermögens erfolgten zeitanteilig. Das Unternehmen nimmt steuerliche Bewertungswahlrechte wahr.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren zum Bilanzstichtag noch ungewissen Verbindlichkeiten unter Würdigung aller erkennbaren Risiken gebildet.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -minderungen angesetzt und, soweit abnutzbar, zeitanteilig um planmäßige Abschreibungen gemindert.

Die Abschreibungen erfolgen linear unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

In den Abschreibungen des Sachanlagevermögens sind keine außerplanmäßigen Abschreibungen nach § 253 Abs.2 S. 3 HGB enthalten.

Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind anhand einer Offene-Posten-Liste nachgewiesen. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Zins-, Skonto- und Ausfallrisikos wurde eine allgemeine Pauschalwertberichtigung vorgenommen.

Unter Berücksichtigung des voraussichtlich anfallenden endgültigen Ertragsteueraufwandes wurden Steuerüberzahlungen ermittelt und unter den Sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen.

Sämtliche Kassen- und Bankbestände sind durch Saldenbestätigungen nachgewiesen.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen ,Urlaub und Jahresabschlussarbeiten.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind anhand einer Offene-Posten- Liste nachgewiesen.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus dem Lohnzahlungszeitraum Dezember ausgewiesen.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Abschreibungen des Anlagevermögens belaufen sich auf

EUR bei immateriellen Vermögensgegenständen

EUR 237129,89 bei Sachanlagen

Sonstige Angaben

Besondere Haftungsverhältnisse, mit Pfandrechten belastete Verbindlichkeiten oder sonstige finanzielle Verpflichtungen außerhalb der Bilanz sind nicht zu vermerken.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch folgende Personen geführt:

Sigrid Wolk

Nadin Heldt

Michael Heldt ( Prokura )

 

Potsdam, den 11.06.2024

gez. Nadin Heldt

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde mit Gesellschafterversammlung vom 25.06.2024 festgestellt.

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