ms micronet GmbHLiquidated

79331 Teningen, DEU

Master Data

Registry
Register court Freiburg HRB 704345
Registered
9/24/2009
Industry
Wholesale of photovoltaic modulesTrade of steam, hot water and cooled airWholesale of flat glass
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Der Handel mit und die Installation von Photovoltaikanlagen sowie die Planung und Installation gebäudetechnischer Anlagen

History

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Management

NameRole
Martin Stiegeler
since 11/2/2018
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€4,000
100.00%

Financial Report

ms micronet GmbH

Teningen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 49.383,00 105.124,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 450,00 0,00
II. Sachanlagen 48.933,00 105.124,00
B. Umlaufvermögen 694.738,16 904.930,34
I. Vorräte 477.710,07 456.109,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 188.838,02 71.753,79
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 28.190,07 377.067,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.639,72 2.492,21
Bilanzsumme, Summe Aktiva 748.760,88 1.012.546,55

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 175.255,66 364.137,96
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 159.137,96 180.265,48
III. Jahresfehlbetrag 8.882,30 -158.872,48
B. Rückstellungen 124.000,00 205.867,80
C. Verbindlichkeiten 449.505,22 442.540,79
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 449.505,22 442.540,79
Bilanzsumme, Summe Passiva 748.760,88 1.012.546,55

Anhang


Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013 wurde unter Beachtung der Vorschriften des HGB in der Fassung des BilMoG und des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für kleine Kapitalgesellschaften gem. § 267 Abs. 1 HGB; von den größenabhängigen Erleichterungen gem. §§ 274a, 288 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. Von den größenabhängigen Erleichterungen gem. § 276 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich erworbene Immaterielle Wirtschaftsgüter wurden zu Anschaffungskosten aktiviert und - sofern abnutzbar - entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Der berichtigte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013 wurde unter Beachtung der Vorschriften des HGB in der Fassung des BilMoG und des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für kleine Kapitalgesellschaften gem. § 267 Abs. 1 HGB; von den größenabhängigen Erleichterungen gem. §§ 274a, 288 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. Von den größenabhängigen Erleichterungen gem. § 276 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich erworbene Immaterielle Wirtschaftsgüter wurden zu Anschaffungskosten aktiviert und - sofern abnutzbar - entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und/bzw. Herstellungskosten aktiviert und - sofern abnutzbar - planmäßig abgeschrieben. Die Abschreibungen wurden linear entsprechend der Nutzungsdauer der einzelnen Wirtschaftsgüter vorgenommen. Für in Vorjahren angeschaffte/hergestellte Wirtschaftsgüter wurde die bisherige Abschreibungsmethode - soweit zulässig - fortgeführt (linear und degressiv entsprechend steuerlichen Vorschriften). Im Zugangsjahr sind die Abschreibungen zeitanteilig erfolgt.
Selbständig nutzbare geringwertige Wirtschaftsgüter mit Netto-Anschaffungskosten bis zu EUR 410 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und sofort in voller Höhe abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten, ggf. vermindert um Abschreibungen zur Anpassung an den am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert, bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten und die flüssigen Mittel wurden mit den Nennwerten angesetzt.

Ausgaben vor dem Bilanzstichtag waren gem. § 250 Abs. 1 HGB aktiv abzugrenzen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt (§ 272 Abs. 1 HGB).

Für ungewisse Verbindlichkeiten wurden gem. § 249 Abs. 1, 2 HGB Rückstellungen in dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Umfang gebildet.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestanden nicht.

B. Fremdwährungsumrechnungen

Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten wurden mit dem EZB-Referenzkurs zum Bilanzstichtag unter Beachtung des Niederst- und Höchstwertprinzips angesetzt.

C. Sonstige Angaben

Die Berichtigung des Jahresabschlusses vom 19.01.2015 ist erforderlich, da Erlöse aus dem Verkauf diverser Anlagegegenstände (Fahrzeuge und Regalsystem) am 15.08.2013 verbucht waren, jedoch nicht die zugehörigen Abgänge der Restbuchwerte; aus diesem Grund waren auch die Abschreibungsbeträge entsprechend zu korrigieren.
 
Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2013 waren:

Martin Stiegeler, Teningen
Andreas Dieterle, Freiburg (ab 01.07.2012)

Teningen, den 11. Februar 2016

gez.                                                
Martin Stiegeler
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2013 - 31.12.2013

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 7.050,04 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.423,04 EUR.

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 191,10 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.384,96 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.02.2016 festgestellt.

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