INTOVA GmbHLiquidated

40883 Ratingen, DEU

Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 43042
Previous
INTOVA Metallurgie und Feuerfestwerkstoffe Gesellschaft mit beschränkter HaftungINTOVA Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
Registered
8/20/1975
Industry
Wholesale of non-ferrous ores, non-ferrous metals and non-ferrous semi-finished metal productsWholesale of iron ores, iron, steel and ferrous semi-finished metal productsWholesale of flat glass
Purpose
Gegenstand des Unternehmens sind der Handel mit Produkten der Metallurgie und Feuerfestwerkstoffen sowie die damit verbundene Beratung und Dienstleistung und die Vermögensverwaltung.

History

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Management

NameRole
Ewald Vielhaus
since 6/13/2024
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

50000
100.00%

Financial Report

INTOVA Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

Ratingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 6.313,50 12.135,50
I. Sachanlagen 6.313,50 12.135,50
B. Umlaufvermögen 864.908,16 856.026,63
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 505.626,42 569.962,07
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 472.932,85 529.929,14
II. Wertpapiere 341.825,69 281.032,97
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 17.456,05 5.031,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten 33,68 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 871.255,34 868.162,13

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 837.908,44 849.674,98
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 824.110,39 825.013,06
III. Jahresfehlbetrag 11.766,54 902,67
B. Rückstellungen 4.510,00 3.535,00
C. Verbindlichkeiten 28.836,90 14.952,15
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 28.836,90 14.952,15
Bilanzsumme, Summe Passiva 871.255,34 868.162,13

Anhang


 
1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der INTOVA Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Bei der Aufstellung der Bilanz wurden die Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB beachtet.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bewertungs- und Gliederungsvorschriften wurden unverändert zu denen des Vorjahres angewandt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft und nimmt die größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB in Anspruch.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zum Nennwert.

Die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz


3.1 Sonstige Vermögensgegenstände

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind solche mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von Euro 466.364,11 enthalten. Es handelt sich um das Körperschaftsteuerguthaben gem. § 37 KStG (Euro 85.533,55) sowie um gewährte Darlehen (Euro 380.830,56)

3.2 Betrag der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Restlaufzeiten der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten:
  

Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
 
 
kleiner 1 Jahr
1 bis 5 Jahre
größer 5 Jahre
 
Euro
Euro
Euro
Euro
sonstige Verbindlichkeiten
28.836,90
28.836,90
0,00
0,00
 
28.836,90
28.836,90
0,00
0,00



4. Sonstige Pflichtangaben

4.1 Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

- Frau Ina Eitel , Auslandskorrespondentin, Ratingen, einzelvertretungsberechtigt.

Für die Angabe der Organbezüge wurde von der Schutzvorschrift des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

4.2 Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen folgende Rechte und Pflichten:
  

 
Euro
Forderungen
39.107,07



4.3 Unterschrift der Geschäftsleitung



Ratingen, im Juli 2013

 
Ina Eitel
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.08.2013 festgestellt.

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