Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 83626
Registered
7/8/2004
Industry
Assembly, installation and erection of stands at markets, exhibitions and fairsAgents involved in the sale of furnitureAdvertising agencies
Purpose
Ausführung von Schaufensterund Verkaufsraum-Dekorationen für Industrie, Dienstleistung und Fachhandel, Schauwerbung, Durchführung von Verkaufsförderungs-Aktionen am Ort des Verkaufs (P.O.S.), Gestaltung von Ausstellungen und Messeständen, computergesteuerte Herstellung von Schriften und Logos in Plottertechnik.

History

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Management

NameRole
Sabine Reckling
since 3/2/2015
Liquidator

Financial Report

DSD Deco Direct GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 77.092,00 71.217,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 33.814,00 39.529,00
II. Sachanlagen 43.278,00 31.688,00
B. Umlaufvermögen 76.019,46 73.260,07
I. Vorräte 11.445,00 11.445,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 63.382,90 50.974,47
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.191,56 10.840,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.369,07 1.428,09
Bilanzsumme, Summe Aktiva 157.480,53 145.905,16

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 55.377,77 60.521,74
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 30.377,77 35.521,74
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 3.472,00 5.455,00
C. Rückstellungen 13.435,21 15.772,95
D. Verbindlichkeiten 85.195,55 64.155,47
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 40.761,93 47.114,06
Bilanzsumme, Summe Passiva 157.480,53 145.905,16

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der DSD Deco Direct GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Es wird von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, die neuen Vorschriften zur Rechnungslegung durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) in vollem Umfang bereits für das Geschäftsjahr beginnend zum 1. Januar 2010 anzuwenden.
Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 40.761,93 (Vorjahr: Euro 47.114,06).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 44.433,62 (Vorjahr: Euro 14.540,67).

Gewinnvortrag

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt. In den Bilanzgewinn wurde ein Gewinnvortrag von Euro 35.521,74 einbezogen.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 07.11.2011 festgestellt.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 07.11.2011 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  
Erster Geschäftsführer: Sabine Reckling

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Verbindlichkeiten
15.195,56


Unterschrift der Geschäftsleitung
  
Berlin, den 07. November 2011

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.11.2011 festgestellt.

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