Master Data

Registry
Register court Ulm HRB 730303
Registered
1/11/1985
Industry
Computer consultancy activitiesWholesale of non-ferrous ores, non-ferrous metals and non-ferrous semi-finished metal productsAgents involved in the sale of wine, sparkling wine and spirits
Purpose
Der Handel mit Gegenständen aller Art, die allgemeine Finanzberatung von Unternehmen und Privatpersonen, Beratung von Unternehmen im Bereich betriebliche Altersvorsorge.

History

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Management

NameRole
Harald Kerl
since 1/27/2014
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
75.00%
Marian Held
25.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Harald Kerl
Biberach
€77,250
75.00%
Marian Held
Biberach
€25,750
25.00%

Holdings
Beta

NameOwnership
No data available

Financial Report

SyNet GmbH

Öhringen

(vormals: Niedernhall)

Jahresabschluss zum 31.12.2010

Bilanz

AKTIVA

2010 2009
     
I. Ausstehende Einlagen / Rückständige Einzahlungen 0,00 0,00
II. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 0,00 0,00
     
A.  Anlagevermögen 267.635,67 262.178,67
     
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00
  2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00
  3. geleistete Anzahlungen (immat. Vermögensgegenstände) 0,00 0,00
     
II. Sachanlagen 267.334,67 261.877,67
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00
  2. Technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00
  3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00
  4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00
     
III. Finanzanlagen 300,00 300,00
  1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
  2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00
  3. Beteiligungen 0,00 0,00
  4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
  5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00
  6. Sonstige Ausleihungen 0,00 0,00
     
B.  Umlaufvermögen 51.894,94 64.018,96
     
I. Vorräte 0,00 0,00
  1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00
  2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00
  3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00
  4. geleistete Anzahlungen (Vorräte) 0,00 0,00
     
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 18.393,53 59.660,32
  1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00
  2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00
  3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
  4. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00
     
III. Wertpapiere    
  1. Anteile an Tochterunternehmen (Umlaufvermögen) 0,00 0,00
  2. Anteile an herrschender oder an mit Mehrheit beteiligter Gesellschaft (Umlaufvermögen) 0,00 0,00
  3. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
     
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 33.501,41 4.358,64
     
C. aktive Rechnungsabgrenzungsposten 256,00 2.902,60
     
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 379.843,99 407.231,32
     
SUMME AKTIVA 699.630,60 736.331,55

PASSIVA

2010 2009
     
   
   
     
A. Eigenkapital 0,00 0,00
     
I. Gezeichnetes Kapital 103.000,00 103.000,00
 
II. Kapitalrücklage 0,00 0,00
   
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00 0,00
  1. gesetzliche Rücklage 0,00 0,00
  2. Rücklage für eigene Anteile (nur Kapitalgesellschaften) 0,00 0,00
  3. satzungsmäßige Rücklagen 0,00 0,00
  4. andere Gewinnrücklagen 0,00 0,00
   
IV. Gewinn- / Verlustvortrag 0,00 0,00
   
V. Bilanzgewinn / Bilanzverlust -482.843,99 -510.231,32
   
     nicht gedeckter Fehlbetrag 379.843,99 407.231,32
   
   
   
     
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00
     
C. Rückstellungen 5.250,00 8.750,00
  1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 0,00
  2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00
  3. Sonstige Rückstellungen 0,00 0,00
   
D. Verbindlichkeiten 694.380,60 727.581,55
  1. Anleihen 0,00 0,00
  2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00
  3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00
  4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00
  6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
  8. sonstige Verbindlichkeiten 0,00 0,00
      davon aus Steuern 0,00 0,00
      davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 0,00
     
   
     
E. passive Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
     
     
     
SUMME PASSIVA 699.630,60 736.331,55

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss:

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den handelsrechtlichen Bestimmungen. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes angewandt.

Bilanzierungsmethoden (§ 246 bis § 251 HGB)

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und die Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet worden.

Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen auch tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten nicht entgegen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert waren.

Einzelne Posten sind wie folgt bewertet worden:

Aktivposten

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, ggf. vermindert und planmäßige Abschreibungen, bewertet.

Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibung sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf die Geschäftsjahre verteilt worden, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird.

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind mit den Anschaffungskosten- oder Herstellungskosten angesetzt, soweit nicht auf den beizulegenden Wert abzuschreiben war.

Die Forderungen sind mit dem Nennbetrag angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Passivposten

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Angaben zu Bilanz- und GuV-Posten

Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten:

gegenüber KI: 0,00 EUR; bis zu 1 Jahr

aus LuL: 2.797,76 EUR; bis zu 1 Jahr

sonstige: 16.039,38 EUR; bis zu 1 Jahr, davon:

15.538,49 EUR aus Steuern

678.341,22 EUR; über 5 Jahre

Anlagevermögen zum 31.12.2010:

Kumulierte AHK: 341.756,30 EUR

Kumulierte Abschreibung: 74.420,63 EUR

Abschreibung 2010: 3.547,33 EUR

 

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft ist zum 31.12.2010 bilanziell überschuldet. Die Geschäftsführung erfolgt durch Herrn Harald Kerl.

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