Datenschmiede GmbHLiquidated

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Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 80786
Registered
6/30/2004
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesConsulting architectural activities in building construction
Purpose
IT-Consulting, Web-Design, E-Commerce, Schulungen, Firmenpräsentation, Hard- und Softwarevertrieb, Event Agentur, Produktion von digitalen Klangbildern und Musik..

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Financial Report

Datenschmiede GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz zum 31.12.2006

Anhang

1. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen entwickelte sich im Wirtschaftsjahr 2006 wie folgt

Buchwert 01.01.2006
Zugang Abgang
Abschreibung
Sonderabschreibung
Buchwert 31.12.2006
EDV Software 2.206,00 - 2,00 563,00 1.641,00
Betriebsausstattung 4.471,00 3.532,50 938,50
Geschäftsausstattung 1.165,50 - 0,50 1.556,40 2.056,00 7.834,00
+ 10.281,40
Büroeinrichtung 7.940,50 - 560,50 1.948,00 5.432,00
GWG 0 237,06 237,06 0

Die Entwicklung der in der Bilanz erfaßten Anlagegegenstände im Jahre 2006 ist in Anlage 5 des Anhangs dargestellt.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, bewertet. Als Nutzungsdauer wird bei Software vier Jahre zugrunde gelegt.

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Abschreibungen erfolgen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Bewegliche Anlagegüter werden linear abgeschrieben.

Von dem Bewertungswahlrecht nach § 6 Abs. 2 EStG (volle Absetzung der Geringwertigen Wirtschaftsgüter im Jahr der Anschaffung) wird in vollem Umfang Gebrauch gemacht. Die Anschaffungswerte werden im Anlagespiegel nicht fortgeführt und als Abgang ausgewiesen.

2. Umlaufvermögen

2. 1. Bestände an Materialien und unfertigen Leistungen

Zum 31.12.2006 lagen keine Bestände an Materialien und unfertigen Leistungen vor.

2. 2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestanden in Höhe von 22.071,90 € (Vorjahr 10.440,00 €). Sie wurden zu ihren Nennbeträgen ausgewiesen. Wertberichtigungen erfolgten nicht.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden gleichfalls zu ihren Nennbeträgen eingestellt.

Die Geschäftsleitung hat mir die Grundsätze erläutert, nach denen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erstmals eingebucht werden. Ferner wurden mir die durchschnittlichen Zahlungsziele aufgezeigt.

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um folgende Einzelposten:

- Investitionszulage 2006 2.056,28
- Forderungen Gesellschafter 1.161,30
- Kautionen 2.900,00
- Umsatzsteuer 2.468,01

3. Bestände Kasse und Bank

Ein Kassenbestand lag in Höhe von 114,47 € vor. Ein Kassenbericht wurde erstellt und geprüft.

Auf den laufenden Geschäftskonten bestanden zum Bilanzstichtag Guthaben in Höhe von 3.029,50 € sowie 9.158,94 €.

4. Aktive Rechnungsabgrenzung

Leasingsonderzahlungen wurden abgegrenzt. Im Wirtschaftsjahr erfolgte eine Teilauflösung in Höhe von 557,76 €.

5. Eigenkapital

Die GmbH verfugte zum Bilanzstichtag über 29.500,54 € Eigenkapital.

Es setzt sich wie folgt zusammen:

Gezeichnetes Kapital 25.000,00
Gewinnvortrag 1.327,06
Jahresüberschuß 3.173,48

Der Sonderposten mit Rücklageanteil gem. § 7 Abs. 3 EStG entwickelte sich wie folgt:

Anfangsbestand 28.400,00
Erfolgswirksamer Abgang - 4.112,56
Erfolgswirksamer Abgang - 24.287,44
Zugang 17.000,00
Endbestand 17.000,00

6. Rückstellungen

Rückstellungen entwickelten sich wie folgt:

Stand 01.01.2006
Abgang
Zugang
Stand 31.12.2006
- Abschluß und Prüfung 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
- Rückstellung Umsatzsteuer 1.440,00 1.440,00 3.044,40 3.044,40
- Rückstellung Gewerbesteuer 1.148,00 1.148,00
- Rückstellung Körperschaftsteuer 1.354,00 1.354,00
- Rückstellung Solidaritätszuschlag 74,00 74,00

Mit der Geschäftsleitung habe ich erörtert, welche Verpflichtungen bzw. Aufwendungen durch Sonstige Rückstellungen berücksichtigt werden müssen. Dabei wurden insbesondere bestehende und drohende Rechtsstreitigkeiten, Verluste aus abgeschlossenen Geschäften, Inanspruchnahmen aus Bürgschaften und Abfindungsverpflichtungen gegenüber Belegschaftsmitgliedern besprochen. Die entsprechenden Nachweise bzw. Berechnungen seitens der Geschäftsleitung wurden erbracht und von geprüft.

7. Verbindlichkeiten

7. 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

7. 3. Sonstige Verbindlichkeiten

- Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 14,66
aus Lohn und Kirchensteuer 1.230,65
aus Lohn und Gehalt 4.331,35

BILANZ zum 31. Dezember 2006

AKTIVA

Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.641,00 2.206,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 14.204,50 13.577,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 22.071,90 10.440,00
2. sonstige Vermögensgegenstände 8.585,59 30.657,49 8.614,11
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.329,91 28.157,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.859,28 2.417,04
60.692,18 65.411,52

PASSIVA

Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 1.327,06 3.106,06
III. Jahresüberschuss 3.173,48 1.510,49
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 17.000,00 28.400,00
C. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 5.620,40 1.440,00
2. sonstige Rückstellungen 2.500,00 8.120,40 2.500,00
D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 19,09
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren Euro 0,00 (Euro 19,09)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 494,58 1.264,63
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 494,58 (Euro 1.264,63)
3. sonstige Verbindlichkeiten 5.576,66 6.071,24 2.171,25
- davon aus Steuern Euro 1.230,65 (Euro 1.243,13)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 14,66 (Euro 928,12)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 5.576,66 (Euro 2.171,25)
60.692,18 65.411,52

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