Klee GmbHLiquidated

80336 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 158354
Registered
8/18/2005
Industry
Operation of tree nurseriesRenting and operating of own or leased non-residential real estateIntermediation service activities for food and beverage services activities
Purpose
Betrieb von Gaststätten.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Financial Report

Klee GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 22.245,00 201.123,00
I. Sachanlagen 22.245,00 201.123,00
B. Umlaufvermögen 76.036,90 94.566,37
I. Vorräte 137,58 4.614,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 74.571,35 79.463,49
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.327,97 10.488,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.973,10
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 825.055,55 364.845,91
Bilanzsumme, Summe Aktiva 923.337,45 662.508,38

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.500,00 25.500,00
II. Verlustvortrag 390.345,91 160.546,69
III. Jahresfehlbetrag 460.209,64 229.799,22
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 825.055,55 364.845,91
B. Rückstellungen 13.100,00 7.600,00
C. Verbindlichkeiten 910.237,45 654.908,38
Bilanzsumme, Summe Passiva 923.337,45 662.508,38

Anhang


I.     Allgemeine Angaben nach § 284 Abs. 2 HGB

1. Grundlagen und Gliederung des Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss der Klee GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Die Gliederung der Bilanz ändert sich nicht gegenüber dem Vorjahr.
Die Gesellschaft ist als "kleine Kapitalgesellschaft" im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB einzustufen. Weitgehend wurden die größenabhängigen Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB) des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.
Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den gesetzlichen Erfordernissen.
2. Bewertungsmethoden
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.
Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden. Soweit erkennbar, sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.
Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden.
Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.
Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.
Grundlage der planmäßigen Abschreibungen war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.
Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.
Die Rückstellungen sind in Höhe derjenigen Erfüllungsbeträge passiviert worden, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung und Vorsicht zur Abgeltung der jeweiligen Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten erforderlich sein werden.
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

II.     Weitere Angaben zur Bilanz nach § 284 Abs.1 HGB

Vermerke zu den Forderungen und Verbindlichkeiten gemäß § 268 Abs.4 und 5 HGB
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen insgesamt € 3.197,29.
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 3.197,29.
Die sonstigen Vermögensgegenstände betragen insgesamt € 71.374,06.
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 19.561,00.
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 51.813,06.
- davon aus Steuern € 51.453,19.
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen insgesamt € 469.576,79.
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 469.576,79.
Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen insgesamt € 440.660,66.
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 425.402,82.
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 15.257,84.
- davon aus Steuern € 1.565,57.
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 726,78.

III.     Sonstige, bei der Berichtsgesellschaft zutreffende Pflichtangaben
         nach § 268 Abs. 2 und § 285 Nr. 1, 8b, 9c, 10, 11, 13 und 14 HGB

1. Angaben zu den Verbindlichkeiten
a) Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestanden am Bilanzstichtag nicht.
b) Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte gesichert sind, sind nicht auszuweisen.
2. Angaben zu den Abschreibungen 2010
Die Abschreibung auf Sachanlagen beträgt für das Jahr 2010 18.862,96 Euro (Vorjahr 9.220,17 Euro).
3. Angaben zum 31. Dezember 2010 über Mitglieder der Geschäftsführungsorgane
a) Als Geschäftsführer sind bestellt:
Professor Stephan Gerhard, Diplom-Betriebswirt
b) Das Verrechnungskonto des Gesellschafters Solutions Holding GmbH  (Verbindlichkeit der GmbH) beträgt 379.455,89 Euro. Das Verrechnungskonto sowie das Darlehen wurde ordnungsgemäß mit dem Basiszinssatz verzinst. Die Zinsen sind im Saldo enthalten.
Erläuterung:
Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet, die Darlehens-und Verrechnungskonten gegenüber der Solutions Holding GmbH
sind mit Rangrücktritt versehen. Des weiteren bürgt die Solutions Holding GmbH für sämtliche Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.01.2012 festgestellt.

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