Classico Catering Service GmbHLiquidated

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 91385
Registered
6/22/2004
Industry
Contract catering service activities and other food service activitiesManufacture of prepared meals and dishesIntermediation service activities for food and beverage services activities
Purpose
Catering - Liefern und Zubereiten von Lebensmitteln - umfassend Betreiben von Kantinen.

History

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Financial Report

Classico Catering Service GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 508,00 623,00
I. Sachanlagen 508,00 623,00
B. Umlaufvermögen 32.283,44 41.195,27
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 32.022,11 35.690,31
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 261,33 5.504,96
Bilanzsumme, Summe Aktiva 32.791,44 41.818,27

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 27.766,20 26.800,11
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 1.800,11 1.895,87
III. Jahresüberschuss 966,09 -95,76
B. Rückstellungen 2.117,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 2.908,24 13.518,16
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 2.908,24 13.518,16
Bilanzsumme, Summe Passiva 32.791,44 41.818,27

Anhang




I. Grundlagen des Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss der Firma Classico Catering Service GmbH zum 31.12.2007 wurde entsprechend den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH-Gesetzes (GmbH-G) aufgestellt.
  

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach dem § 266 HGB sowie den hierzu ergangenen Nebenvorschriften.

Ansatz und Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgten auf der Grundlage des Anschaffungskosten- und des Niederstwertprinzips.

Anlagevermögen
Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Zeiträume linear vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 
410,00 Euro (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden sofort abgeschrieben.

Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert, dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.
Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden mit dem Nennwert ausgewiesen.

Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig war.

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.



III. Sonstige Angaben


Geschäftsführungsorgane
Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Wolfgang Sachse, Geschäftsführer, geführt. Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

Berlin, 11.11.2008


Der Geschäftsführer

Gez.Wolfgang Sachse
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 26.926,27 EUR.

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 30.137,07 EUR.

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