Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 744882
Previous
Nantis UG (haftungsbeschränkt)
Registered
4/29/2013
Industry
Computer consultancy activitiesEngineering activities for technical building equipmentOther information technology and computer service activities
Purpose
Ingenieurdienstleistungen im Bereich Elektro- und Informationstechnik mit Schwerpunkt Hard- und Softwareentwicklung.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Friedrich Mäckle
since 4/29/2013
Managing Director
Felix Koch
since 4/29/2013
Managing Director
Fabian Puntigam
since 4/29/2013
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

Identified persons (3)

NameOwnership
33.33%
33.33%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Nantis GmbHSelf-held cycle
0.00%

Shareholders
Beta

4 shareholders

GmbH structure

3 of 4 shown

Name
Location
Amount
Share
Felix Koch
Stuttgart
€8,333
33.33%
Friedrich Mäckle
Stuttgart
€8,333
33.33%
Fabian Puntigam
Stuttgart
€8,333
33.33%

Holdings
Beta

NameOwnership
No data available

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Nantis GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 16.978,00 19.379,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4,00 159,00
II. Sachanlagen 16.974,00 19.220,00
B. Umlaufvermögen 555.556,82 357.049,20
I. Vorräte 98.000,00 59.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 217.077,43 135.213,21
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 240.479,39 162.835,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten 20.508,00 22.205,00
Summe Aktiva 593.042,82 398.633,20

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 362.422,09 278.266,60
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt -1.351,00 -1.351,00
III. eingefordertes Kapital 23.649,00 23.649,00
IV. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 22.657,50 22.657,50
V. Bilanzgewinn 316.115,59 231.960,10
B. Rückstellungen 171.825,59 72.739,00
C. Verbindlichkeiten 58.795,14 47.627,60
Summe Passiva 593.042,82 398.633,20

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Abschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabeerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 217.077,43 € 0,00 €

Eigenkapital

Das Stammkapital von EUR 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt. Darin sind erworbene eigene Anteile in Höhe von 1.351,00 Euro enthalten.

Verbindlichkeiten

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 58.795,14 € 58.795,14 € 0,00€

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer

Name, Vorname Tätigkeit
Koch, Felix Geschäftsführer
Puntigam, Fabian Geschäftsführer
Mäckle, Friedrich Geschäftsführer

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtigen Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 16.8.2024.

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