Bothe-Schnitzius Spedition GmbH

Glindenberger Weg 3B, 39126 Magdeburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Stendal HRB 28331
Previous
Bothe - Schnitzius Spedition GmbH
Registered
10/24/1979
Industry
Freight forwardingIntermediation service activities for freight transportFreight transport by road
Purpose
Durchführung von Speditionsgeschäften

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Yona Vanessa Amthor
since 5/6/2020
Managing Director

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Bothe-Schnitzius Spedition GmbH

Magdeburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.124.255,00 1.690.138,00
I. Sachanlagen 1.124.255,00 1.690.138,00
B. Umlaufvermögen 953.228,85 476.299,90
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 853.228,85 376.299,90
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 100.000,00 100.000,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.600,00 3.600,00
Aktiva 2.081.083,85 2.170.037,90

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.961.973,45 1.749.730,25
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Gewinnvortrag 1.723.730,25 1.435.258,36
III. Jahresüberschuss 212.243,20 288.471,89
B. Rückstellungen 113.826,02 60.152,00
C. Verbindlichkeiten 5.284,38 360.155,65
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 5.284,38 360.155,65
Summe Passiva 2.081.083,85 2.170.037,90

Anhang

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

   Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden



Der Jahresabschluss der Bothe-Schnitzius Spedition GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bei den Finanzanlagen wurden die bilanzierten Anteilsrechte und sonstigen Wertpapiere zu Anschaffungskosten, die Ausleihungen zum Nennbetrag angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Steuern vom Einkommen und Ertrag



Die Steuern vom Einkommen und Ertrag ergeben sich vor allem aus dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Sonstige Vermögensgegenstände



Im Posten sonstige Vermögensgegenstände sind größere Beträge enthalten, die erst nach dem Bilanzstichtag rechtlich entstehen. Dabei handelt es sich um Beträge, die erst nach dem Bilanzstichtag zu Einnahmen werden, aber zum Zweck der periodengerechten Gewinnermittlung bereits zum Bilanzstichtag als Ertrag erfasst wurden. Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Verbindlichkeiten



In den Verbindlichkeiten sind größere Beträge enthalten, die erst nach dem Bilanzstichtag rechtlich entstehen. Dabei handelt es sich um Beträge, die erst nach dem Bilanzstichtag zu Ausgaben führen, aber zum Zweck der periodengerechten Gewinnermittlung bereits zum Bilanzstichtag als Aufwand erfasst wurden.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB bestanden zum 31.12.2023 nicht.

Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung



Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In Übereinstimmung mit Gesetz und Satzung wurde auf der Gesellschafterversammlung vom 24.06.2024 der nachfolgende Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses gefasst:

Der Jahresüberschuss beträgt 212.243,20€.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrages ergibt sich ein Betrag von 1.935.973,45 € der zu verwenden ist.

Auf neue Rechnung werden 1.935.973,45 € vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben



Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführerin: Yona Amthor, wohnhaft in Hannover

Zu den von der Geschäftsführerin gewährten Krediten wird ausgeführt:

Kreditentwicklung Betrag
Stand bisheriger Kredite 0,00 €
Rückzahlungen im Berichtsjahr 0,00 €
Neuvergaben im Berichtsjahr 0,00 €
= neuer Kreditstand 0,00 €


Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG



Gegenüber den Gesellschaftern bestehen nachfolgende Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Forderungen 379.023,52,00 €
Verbindlichkeiten 0,00 €

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind. Über diese Beträge wurde bereits vorne berichtet.



sonstige Berichtsbestandteile


Magdeburg,05.03.2025 Yona Amthor


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.03.2025 festgestellt.

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